Бюджет города Донецка на 2014 год
Доходы городского бюджета на 2014 год | |||||
тыс.грн. | |||||
Код | Наименование доходов | Общий фонд | Специальный фонд | ВСЕГО | |
Всего | в том числе бюджет развития | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
10000000 | Налоговые поступления | 2 088 787,1 | 207 969,7 | 191 449,1 | 2 296 756,8 |
11000000 | Налоги на доходы, налоги на прибыль, налоги на увеличение рыночной стоимости | 1 537 909,7 | 1 537 909,7 | ||
11010000 | Налог на доходы физических лиц | 1 535 263,0 | 1 535 263,0 | ||
11020000 | Налог на прибыль предприятий | 2 646,7 | 2 646,7 | ||
11020200 | Налог на прибыль предприятий и финансовых учреждений коммунальной собственности | 1 052,3 | 1 052,3 | ||
11023200 | Авансовый взнос налога на прибыль предприятий и финансовых учреждений коммунальной собственности | 1 594,4 | 1 594,4 | ||
12000000 | Налоги на собственность | 3 542,7 | 3 542,7 | ||
12030000 | Сбор за первую регистрацию транспортного средства | 3 542,7 | 3 542,7 | ||
13000000 | Сборы и плата за специальное использование природных ресурсов | 532 145,9 | 532 145,9 | ||
13010000 | Сбор за специальное использование лесных ресурсов | 341,2 | 341,2 | ||
13010200 | Сбор за специальное использование лесных ресурсов (кроме сбора за специальное использование лесных ресурсов в части древесины, заготовленное в порядке рубок главного использования) | 341,2 | 341,2 | ||
13050000 | Плата за землю | 531 804,7 | 531 804,7 | ||
18000000 | Местные налоги и сборы | 18 676,6 | 192 327,6 | 191 449,1 | 211 004,2 |
18010000 | Налог на недвижимое имущество, отличное от земельного участка | 482,7 | 482,7 | 482,7 | |
18020000 | Сбор за места для парковки транспортных средств | 700,0 | 700,0 | ||
18040000 | Сбор за осуществление некоторых видов предпринимательской деятельности | 17 976,6 | 878,5 | 18 855,1 | |
18041500 | Сбор за осуществление торговой деятельности нефтепродуктами, сжиженным и сжатым газом на стационарных, малогабаритных и передвижных автозаправочных станциях, заправочных пунктах | 878,5 | 878,5 | ||
18050000 | Единый налог | 190 966,4 | 190 966,4 | 190 966,4 | |
19000000 | Другие налоги и сборы | 54,9 | 12 099,4 | 12 154,3 | |
19010000 | Экологический налог | 12 099,4 | 12 099,4 | ||
19040000 | Фиксированный сельскохозяйственный налог | 54,9 | 54,9 | ||
20000000 | Неналоговые поступления | 25 886,9 | 37 868,0 | 15 000,0 | 63 754,9 |
21000000 | Доходы от собственности и предпринимательской деятельности | 1 520,0 | 200,0 | 1 720,0 | |
21010300 | Часть чистой прибыли (дохода) коммунальных унитарных предприятий и их объединений, которая изымается в бюджет | 476,9 | 476,9 | ||
21080000 | Прочие поступления | 1 043,1 | 1 043,1 | ||
21080900 | Штрафные санкции за нарушения законодательства о патентовании, за нарушение норм регулирования оборота наличности и о применении регистраторов расчетных операций в сфере торговли, общественного питания и услуг | 9,3 | 9,3 | ||
21081100 | Административные штрафы и другие санкции | 1 033,8 | 1 033,8 | ||
21110000 | Поступление средств от возмещения потерь сельскохозяйственного и лесохозяйственного производства | 200,0 | 200,0 | ||
22000000 | Административные сборы и платежи, доходы от некоммерческой хозяйственной деятельности | 19 049,8 | 19 049,8 | ||
22080000 | Поступления от арендной платы за пользование целостным имущественным комплексом и другим государственным имуществом | 18 050,0 | 18 050,0 | ||
22080400 | Поступления от арендной платы за пользование целостным имущественным комплексом и прочим имуществом, которое находится в коммунальной собственности | 18 050,0 | 18 050,0 | ||
22090000 | Государственная пошлина | 999,8 | 999,8 | ||
24000000 | Прочие неналоговые поступления | 5 317,1 | 15 170,0 | 15 000,0 | 20 487,1 |
24060000 | Прочие поступления | 5 317,1 | 110,0 | 5 427,1 | |
24060300 | Прочие поступления | 5 317,1 | 5 317,1 | ||
24062100 | Денежные взыскания за ущерб, причиненный нарушением законодательства об охране окружающей природной среды вследствие хозяйственной и прочей деятельности | 110,0 | 110,0 | ||
24110000 | Доходы от операций по кредитованию и предоставлению гарантий | 15 060,0 | 15 000,0 | 15 060,0 | |
24110900 | Проценты за пользование долгосрочным кредитом, который предоставляется из местных бюджетов молодым семьям и одиноким молодым гражданам на строительство (реконструкцию) и приобретение жилья | 60,0 | 60,0 | ||
24170000 | Поступление средств паевого участия в развитии инфраструктуры населенного пункта | 15 000,0 | 15 000,0 | 15 000,0 | |
25000000 | Собственные поступления бюджетных учреждений | 22 498,0 | 22 498,0 | ||
30000000 | Доходы от операций с капиталом | 102,1 | 32 000,0 | 32 000,0 | 32 102,1 |
31000000 | Поступления от продажи основного капитала | 102,1 | 7 000,0 | 7 000,0 | 7 102,1 |
31010200 | Средства от реализации бесхозного имущества, находок, унаследованного имущества, имущества, полученного территориальной громадой в порядке наследования или дарения, а также валютные ценности и денежные средства, собственники которых неизвестны | 96,4 | 96,4 | ||
31020000 | Поступление средств от Государственного фонда драгоценных металлов и драгоценных камней | 5,7 | 5,7 | ||
31030000 | Средства от отчуждения имущества, которое принадлежит Автономной Республике Крым и имущества, которое находится в коммунальной собственности | 7 000,0 | 7 000,0 | 7 000,0 | |
33000000 | Средства от продажи земли и нематериальных активов | 25 000,0 | 25 000,0 | 25 000,0 | |
33010000 | Средства от продажи земли | 25 000,0 | 25 000,0 | 25 000,0 | |
50000000 | Целевые фонды | 38 000,0 | 38 000,0 | ||
50100000 | Другие фонды | 38 000,0 | 38 000,0 | ||
50110000 | Целевые фонды, созданные Верховным Советом Автономной Республики Крым, органами местного самоуправления и местными органами исполнительной власти | 38 000,0 | 38 000,0 | ||
Итого доходов: | 2 114 776,1 | 315 837,7 | 238 449,1 | 2 430 613,80 | |
40000000 | Официальные трансферты | 1 512 696,3 | 58 979,58 | 1 571 675,88 | |
41000000 | От органов государственного управления | 1 512 696,3 | 58 979,58 | 1 571 675,88 | |
41020000 | Дотации | 424 150,9 | 424 150,9 | ||
41020900 | Прочие дополнительные дотации | 424 150,9 | 424 150,9 | ||
41030000 | Субвенции | 1 088 545,4 | 58 979,58 | 1 147 524,98 | |
41030600 | Субвенция из государственного бюджета местным бюджетам на выплату помощи семьям с детьми, малообеспеченным семьям, инвалидам с детства, детям-инвалидам и временной государственной помощи детям | 697 491,4 | 697 491,4 | ||
41030800 | Субвенция из государственного бюджета местным бюджетам на предоставление льгот и жилищных субсидий населению на оплату электроэнергии, природного газа, услуг тепло-, водоснабжения и водоотведения, квартирной платы (содержание домов и сооружений и придомовых территорий), вывоз бытового мусора и жидких нечистот | 140 800,8 | 140 800,8 | ||
41030900 | Субвенция из государственного бюджета местным бюджетам на предоставление льгот по услугам связи, других предусмотренных законодательством льгот (кроме льгот на получение лекарств, зубопротезирование, оплату электроэнергии, природного и сжиженного газа на бытовые нужды, твердого и жидкого печного бытового топлива, услуг тепло-, водоснабжения и водоотведения, квартирной платы (содержание домов и сооружений и придомовых территорий), вывоз бытового мусора и жидких нечистот), на компенсацию потерь части доходов в связи с отменой налога с владельцев транспортных средств и других самоходных машин и механизмов и соответствующим увеличением ставок акцизного налога с топлива и на компенсацию за льготный проезд отдельных категорий граждан | 95 297,6 | 95 297,6 | ||
41031000 | Субвенция из государственного бюджета местным бюджетам на предоставление льгот и жилищных субсидий населению на приобретение твердого и жидкого печного бытового топлива и сжиженного газа | 22 320,7 | 22 320,7 | ||
41032100 | Субвенция из государственного бюджета местным бюджетам на возмещение части процентных ставок по привлеченным кредитам на обновление парка автобусов и троллейбусов принимающих городов по подготовке к проведению в Украине финальной части чемпионата Европы 2012 года по футболу | 18 100,0 | 18 100,0 | ||
Субвенция из государственного бюджета городскому бюджету города Донецка на погашение части кредита, привлеченного на обновление парка автобусов и троллейбусов принимающих городов по подготовке к проведению в Украине финальной части чемпионата Европы 2012 года по футболу | 100 000,0 | 100 000,0 | |||
41034400 | Субвенция из государственного бюджета местным бюджетам на строительство, реконструкцию, ремонт и содержание улиц и дорог коммунальной собственности в населенных пунктах | 58 979,58 | 58 979,58 | ||
41034500 | Субвенция из государственного бюджета местным бюджетам на осуществление мероприятий по социально-экономическому развитию отдельных территорий | 10 000,0 | 10 000,0 | ||
41035200 | Субвенция на проведение расходов местных бюджетов, которые учитываются при определении межбюджетных трансфертов | 341,3 | 341,3 | ||
41035800 | Субвенция из государственного бюджета местным бюджетам на выплату государственной социальной помощи для детей-сирот и детей, лишенных родительского попечения, денежного обеспечения родителям-воспитателям и приемным родителям за предоставление социальных услуг в детских домах семейного типа и приемных семьях по принципу "деньги ходят за ребенком" | 4 193,6 | 4 193,6 | ||
И Т О Г О | 3 627 472,4 | 374 817,28 | 238 449,1 | 4 002 289,68 |
Распределение расходов городского бюджета на 2014 год по главным распорядителям средств | ||||||||||||
тыс.грн. | ||||||||||||
Код главного распорядителя средств КВКР | Название главного распорядителя средств Название КВКР | Расходы общего фонда | Расходы специального фонда | ИТОГО | ||||||||
ВСЕГО | в том числе | ВСЕГО | потребления | в том числе | развития | в том числе | ||||||
заработная плата | коммуналь-ные услуги и энерго-носители | заработная плата | коммуналь-ные услуги и энерго-носители | бюджет развития | из них капитальные расходы за счет средств, передаваемых из общего фонда в бюджет развития (специальный фонд) | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
03 | Исполком городского совета | 112620,9 | 9605,3 | 1128,6 | 63588,9 | 18132,3 | 0,0 | 0,0 | 45456,6 | 22517,5 | 22517,5 | 176209,8 |
010116 | Органы местного самоуправления | 23900,1 | 9605,3 | 1128,6 | 0,0 | 0,0 | 23900,1 | |||||
090214 | Льготы отдельным категориям граждан по услугам связи | 24,5 | 0,0 | 24,5 | ||||||||
090412 | Прочие расходы на социальную защиту населения | 13,4 | 0,0 | 13,4 | ||||||||
091209 | Финансовая поддержка общественных организаций инвалидов и ветеранов | 59,5 | 0,0 | 59,5 | ||||||||
120100 | Телевидение и радиовещание | 425,0 | 0,0 | 425,0 | ||||||||
120201 | Периодические издания (газеты и журналы) | 516,1 | 0,0 | 0,0 | 516,1 | |||||||
170102 | Компенсационные выплаты на льготный проезд автотранспортом отдельным категориям граждан | 1990,0 | 0,0 | 1990,0 | ||||||||
170103 | Другие мероприятия в сфере автотранспорта | 29246,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 29246,0 | |||||
170602 | Компенсационные выплаты на льготный проезд электротранспортом отдельным категориям граждан | 4919,3 | 0,0 | 4919,3 | ||||||||
170603 | Другие мероприятия в сфере электротранспорта | 41626,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 41626,4 | |||||
180107 | Финансирование энергосберегающих мероприятий | 232,5 | 12517,5 | 12517,5 | 12517,5 | 12517,5 | 12750,0 | |||||
180109 | Программа стабилизации и социально-экономического развития территорий | 7430,4 | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 | 17430,4 | |||||
в том числе субвенция из государственного бюджета | 0,0 | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 | ||||||
180404 | Поддержка малого и среднего предпринимательства | 600,0 | 0,0 | 600,0 | ||||||||
180410 | Другие мероприятия, связанные с экономической деятельностью | 30,4 | 0,0 | 30,4 | ||||||||
210105 | Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций и последствий стихийного бедствия | 210,8 | 0,0 | 210,8 | ||||||||
210110 | Мероприятия по организации спасения на водах | 351,1 | 0,0 | 351,1 | ||||||||
250404 | Прочие расходы | 1045,4 | 0,0 | 1045,4 | ||||||||
240601 | Охрана и рациональное использование природных ресурсов | 0,0 | 5414,8 | 2000,0 | 3414,8 | 5414,8 | ||||||
240602 | Утилизация отходов | 0,0 | 900,0 | 900,0 | 900,0 | |||||||
240603 | Ликвидация прочего загрязнения окружающей природной среды | 0,0 | 4720,0 | 4720,0 | 4720,0 | |||||||
240604 | Прочая деятельность в сфере охраны окружающей природной среды | 0,0 | 1174,6 | 835,4 | 339,2 | 1174,6 | ||||||
240900 | Целевые фонды, созданные Верховным Советом Автономной Республики Крым, органами местного самоуправления и местными органами исполнительной власти | 0,0 | 28862,0 | 15296,9 | 13565,1 | 28862,0 | ||||||
10 | Управление образования городского совета | 88898,0 | 50795,2 | 9641,4 | 8686,7 | 6141,7 | 565,3 | 1514,1 | 2545,0 | 2000,0 | 2000,0 | 97584,7 |
010116 | Органы местного самоуправления | 1031,5 | 669,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1031,5 | ||||
070101 | Дошкольные учреждения образования | 17423,8 | 9795,0 | 2325,2 | 2383,7 | 1833,7 | 3,1 | 14,7 | 550,0 | 500,0 | 500,0 | 19807,5 |
070201 | Общеобразовательные школы (в том числе школа-детский сад, интернат при школе), специализированные школы, лицеи, гимназии, коллегиумы | 27951,2 | 18154,6 | 2227,2 | 2415,6 | 2125,6 | 301,9 | 906,0 | 290,0 | 290,0 | 290,0 | 30366,8 |
070301 | Общеобразовательные школы-интернаты,общеобразовательные санаторные школы-интернаты | 16129,9 | 7871,9 | 2310,9 | 904,3 | 444,3 | 388,4 | 460,0 | 460,0 | 460,0 | 17034,2 | |
070401 | Внешкольные учреждения образования, мероприятия по внешкольной работе с детьми | 12978,1 | 6380,5 | 1961,8 | 2983,1 | 1738,1 | 260,3 | 205,0 | 1245,0 | 750,0 | 750,0 | 15961,2 |
070802 | Методическая работа, другие мероприятия в сфере народного образования | 793,9 | 518,5 | 52,0 | 0,0 | 793,9 | ||||||
070803 | Службы технического надзора за строительством и капитальным ремонтом | 277,4 | 115,2 | 9,0 | 0,0 | 277,4 | ||||||
070804 | Централизованные бухгалтерии областных, городских, районных отделов образования | 2116,7 | 1368,5 | 40,2 | 0,0 | 2116,7 | ||||||
070806 | Прочие учреждения образования | 917,2 | 368,8 | 6,7 | 0,0 | 917,2 | ||||||
091108 | Мероприятия по оздоровлению и отдыху детей, кроме мероприятий по оздоровлению детей, которые осуществляются за счет средств на оздоровление граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы | 948,5 | 0,0 | 948,5 | ||||||||
130107 | Содержание и учебно-тренировочная работа детско-юношеских спортивных школ | 8329,8 | 5553,1 | 708,4 | 0,0 | 8329,8 | ||||||
14 | Управление здравоохранения городского совета | 224126,3 | 12544,2 | 762,4 | 3123,5 | 3123,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 227249,8 |
010116 | Органы местного самоуправления | 793,9 | 555,1 | 0,0 | 0,0 | 793,9 | ||||||
080101 | Больницы | 9056,1 | 6014,8 | 456,6 | 0,0 | 9056,1 | ||||||
в том числе дополнительная дотация из государственного бюджета | 0,0 | |||||||||||
080500 | Общие и специализированные стоматологические поликлиники | 5800,1 | 3840,9 | 195,7 | 22,8 | 22,8 | 5822,9 | |||||
080704 | Центры здоровья и мероприятия в сфере санитарного просвещения | 690,9 | 433,5 | 22,9 | 0,0 | 690,9 | ||||||
080800 | Центры первичной медицинской (медико-санитарной) помощи | 205090,0 | 3100,7 | 3100,7 | 208190,7 | |||||||
081002 | Прочие мероприятия по здравоохранению | 870,0 | 578,0 | 29,5 | 0,0 | 870,0 | ||||||
081003 | Службы технического надзора за строительством и капитальным ремонтом, централизованные бухгалтерии, группы централизованного хозяйственного обслуживания | 1784,6 | 1121,9 | 57,7 | 0,0 | 1784,6 | ||||||
091108 | Мероприятия по оздоровлению и отдыху детей, кроме мероприятий по оздоровлению детей, которые осуществляются за счет средств на оздоровление граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы | 40,7 | 0,0 | 40,7 | ||||||||
75 | Финансовое управление городского совета | 59023,5 | 2121,0 | 0,0 | 60,0 | 60,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 59083,5 |
010116 | Органы местного самоуправления | 3141,7 | 2121,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3141,7 | |||||
230000 | Обслуживание долга | 55738,0 | 0,0 | 55738,0 | ||||||||
в том числе субвенция из государственного бюджета | 18100,0 | 0,0 | 18100,0 | |||||||||
250913 | Расходы, связанные с предоставлением и обслуживанием льготных долгосрочных кредитов, предоставленных гражданам на строительство (реконструкцию) и приобретение жилья | 143,8 | 60,0 | 60,0 | 203,8 | |||||||
76 | Финансовое управление городского совета | 2479024,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2479024,5 | ||||||
250102 | Резервный фонд | 7000,0 | 7000,0 | |||||||||
250301 | Средства, передаваемые в государственный бюджет | 270230,2 | 0,0 | 270230,2 | ||||||||
250311 | Дотации выравнивания, передаваемые из городского бюджета | 925880,5 | 0,0 | 925880,5 | ||||||||
250315 | Прочие дополнительные дотации | 406221,7 | 0,0 | 406221,7 | ||||||||
250326 | Субвенция из государственного бюджета местным бюджетам на выплату помощи семьям с детьми, малообеспеченным семьям, инвалидам с детства, детям-инвалидам и временной государственной помощи детям | 697491,4 | 0,0 | 697491,4 | ||||||||
250328 | Субвенция из государственного бюджета местным бюджетам на предоставление льгот и жилищных субсидий населению на оплату электроэнергии, природного газа, услуг тепло-, водоснабжения и водоотведения, квартирной платы (содержание домов и сооружений и придомовых территорий), вывоз бытового мусора и жидких нечистот | 140800,8 | 0,0 | 140800,8 | ||||||||
250329 | Субвенция из государственного бюджета местным бюджетам на предоставление льгот по услугам связи, других предусмотренных законодательством льгот (кроме льгот на получение лекарств, зубопротезирование, оплату электроэнергии, природного и сжиженного газа на бытовые нужды, твердого и жидкого печного бытового топлива, услуг тепло-, водоснабжения и водоотведения, квартирной платы (содержание домов и сооружений и придомовых территорий), вывоз бытового мусора и жидких нечистот), на компенсацию потерь части доходов в связи с отменой налога с владельцев транспортных средств и других самоходных машин и механизмов и соответсвующим увеличением ставок акцизного налога с топлива и на компенсацию за льготный проезд отдельных категорий граждан | 4544,3 | 0,0 | 4544,3 | ||||||||
250330 | Субвенция из государственного бюджета местным бюджетам на предоставление льгот и жилищных субсидий населению на приобретение твердого и жидкого печного бытового топлива и сжиженного газа | 22320,7 | 0,0 | 22320,7 | ||||||||
250376 | Субвенция из государственного бюджета местным бюджетам на выплату государственной социальной помощи на детей-сирот и детей, лишенных родительского попечения, денежного обеспечения родителям-воспитателям и приемным родителям за предоставление социальных услуг в детских домах семейного типа и приемных семьях по принципу "деньги ходят за ребенком" | 4193,6 | 0,0 | 4193,6 | ||||||||
250352 | Субвенция на проведение расходов местных бюджетов, которые учитываются при определении объема межбюджетных трансфертов | 341,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 341,3 | |||||
41 | Главное управление благоустройства и коммунального обслуживания городского совета | 157092,1 | 956,1 | 0,0 | 25366,0 | 25366,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 182458,1 |
010116 | Органы местного самоуправления | 1659,6 | 956,1 | 0,0 | 0,0 | 1659,6 | ||||||
100203 | Благоустройство городов, сел, поселков | 153304,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 153304,0 | ||||||
100302 | Комбинаты коммунальных предприятий, районные производственные объединения и другие предприятия, учреждения и организации жилищно-коммунального хозяйства | 2128,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2128,5 | ||||||
170703 | Расходы на финансирование работ, связанных со строительством, реконструкцией, ремонтом и содержанием автомобильных дорог | 0,0 | 25365,98 | 25365,98 | 25365,98 | |||||||
в том числе субвенция из государственного бюджета | 0,0 | 20944,78 | 20944,78 | 20944,78 | ||||||||
40 | Управление жилищного хозяйства городского совета | 18954,4 | 1774,4 | 367,5 | 91500,0 | 1470,0 | 880,5 | 0,0 | 90030,0 | 90000,0 | 86000,0 | 110454,4 |
010116 | Органы местного самоуправления | 2954,4 | 1774,4 | 367,5 | 1500,0 | 1470,0 | 880,5 | 30,0 | 4454,4 | |||
100101 | Жилищно-эксплуатационное хозяйство | 16000,0 | 0,0 | 16000,0 | ||||||||
100102 | Капитальный ремонт жилищного фонда местных органов власти | 65000,0 | 65000,0 | 65000,0 | 61000,0 | 65000,0 | ||||||
150101 | Капитальные вложения | 25000,0 | 25000,0 | 25000,0 | 25000,0 | 25000,0 | ||||||
15 | Управление труда и социальных вопросов городского совета | 110046,9 | 7752,0 | 2382,0 | 1954,6 | 1847,6 | 0,0 | 49,0 | 107,0 | 0,0 | 0,0 | 112001,5 |
010116 | Органы местного самоуправления | 1488,5 | 1050,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1488,5 | |||||
090412 | Прочие расходы на социальную защиту населения | 1420,0 | 0,0 | 1420,0 | ||||||||
091209 | Финансовая поддержка общественных организаций ветеранов и инвалидов | 159,4 | 159,4 | |||||||||
091204 | Территориальные центры социального обслуживания (предоставление социальных услуг) | 1721,7 | 696,0 | 163,3 | 146,0 | 139,0 | 49,0 | 7,0 | 1867,7 | |||
в том числе дополнительная дотация из государственного бюджета | 0,0 | |||||||||||
091206 | Центры социальной реабилитации детей-инвалидов, центры профессиональной реабилитации инвалидов | 2106,0 | 1268,0 | 109,6 | 0,0 | 2106,0 | ||||||
091214 | Прочие учреждения и организации | 12398,0 | 4737,8 | 2109,1 | 1808,6 | 1708,6 | 100,0 | 14206,6 | ||||
170102 | Компенсационные выплаты на льготный проезд автотранспортом отдельным категориям граждан | 23653,3 | 23653,3 | |||||||||
в том числе субвенция из государственного бюджета | 23653,3 | 23653,3 | ||||||||||
170602 | Компенсационные выплаты на льготный проезд электротранспортом отдельным категориям граждан | 67100,0 | 67100,0 | |||||||||
в том числе субвенция из государственного бюджета | 67100,0 | 67100,0 | ||||||||||
13 | Комитет по физической культуре и спорту городского совета | 20405,9 | 9099,0 | 3474,7 | 4508,4 | 289,5 | 0,0 | 53,0 | 4218,9 | 4218,9 | 4218,9 | 24914,3 |
010116 | Органы местного самоуправления | 1033,0 | 712,8 | 35,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1033,0 | ||||
130102 | Проведение учебно-тренировочных сборов и соревнований | 574,6 | 0,0 | 574,6 | ||||||||
130107 | Содержание и учебно-тренировочная работа детско-юношеских спортивных школ | 11753,9 | 6247,3 | 3034,4 | 58,1 | 58,1 | 13,0 | 11812,0 | ||||
130110 | Финансовая поддержка спортивных сооружений | 3466,6 | 0,0 | 3466,6 | ||||||||
130112 | Прочие расходы | 3577,8 | 2138,9 | 404,6 | 4450,3 | 231,4 | 40,0 | 4218,9 | 4218,9 | 4218,9 | 8028,1 | |
20 | Служба по делам детей городского совета | 2831,3 | 1488,4 | 219,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2831,3 |
010116 | Органы местного самоуправления | 484,2 | 308,4 | 0,0 | 0,0 | 484,2 | ||||||
090700 | Содержание учреждений, которые предоставляют социальные услуги детям, оказавшимся в трудных жизненных условиях | 2347,1 | 1180,0 | 219,7 | 0,0 | 0,0 | 2347,1 | |||||
24 | Управление культуры и туризма городского совета | 105261,6 | 55552,5 | 10816,2 | 13674,7 | 7908,4 | 5140,3 | 493,0 | 5766,3 | 5197,0 | 5197,0 | 118936,3 |
010116 | Органы местного самоуправления | 422,1 | 304,5 | 0,0 | 0,0 | 422,1 | ||||||
091108 | Мероприятия по оздоровлению и отдыху детей, кроме мероприятий по оздоровлению детей, которые осуществляются за счет средств на оздоровление граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы | 16,5 | 0,0 | 16,5 | ||||||||
110103 | Филармонии, музыкальные коллективы и ансамбли и другие учреждения искусства и мероприятия | 1832,5 | 21,0 | 21,0 | 21,0 | 21,0 | 1853,5 | |||||
110201 | Библиотеки | 11641,0 | 6887,4 | 1396,8 | 876,3 | 14,2 | 862,1 | 862,1 | 862,1 | 12517,3 | ||
110204 | Дворцы и дома культуры, клубы и прочие учреждения клубного типа | 23205,1 | 11557,4 | 6266,2 | 3900,7 | 1821,7 | 787,0 | 474,4 | 2079,0 | 1590,0 | 1590,0 | 27105,8 |
110205 | Школы эстетического воспитания детей | 52716,6 | 35626,3 | 3132,5 | 8138,8 | 6072,5 | 4353,3 | 18,6 | 2066,3 | 1986,0 | 1986,0 | 60855,4 |
110300 | Кинематография | 580,3 | 0,0 | 580,3 | ||||||||
110502 | Прочие культурно-просветительные учреждения и мероприятия | 14847,5 | 1176,9 | 20,7 | 737,9 | 737,9 | 737,9 | 737,9 | 15585,4 | |||
11 | Управление по делам семьи, молодежи и международных связей городского совета | 11355,7 | 6201,5 | 627,8 | 217,2 | 195,6 | 121,0 | 16,8 | 21,6 | 0,0 | 0,0 | 11572,9 |
091101 | Содержание центров социальных служб для семьи, детей и молодежи | 6812,3 | 4756,5 | 251,9 | 0,0 | 6812,3 | ||||||
091102 | Программы и мероприятия центров социальных служб для семьи, детей и молодежи | 24,0 | 0,0 | 24,0 | ||||||||
091103 | Социальные программы и мероприятия государственных органов по делам молодежи | 710,0 | 0,0 | 710,0 | ||||||||
091108 | Мероприятия по оздоровлению и отдыху детей, кроме мероприятий по оздоровлению детей, которые осуществляются за счет средств на оздоровление граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы | 898,5 | 0,0 | 898,5 | ||||||||
110204 | Дворцы и дома культуры, клубы и прочие учреждения клубного типа | 2185,0 | 1297,0 | 300,2 | 217,2 | 195,6 | 121,0 | 16,8 | 21,6 | 2402,2 | ||
090700 | Содержание учреждений, которые предоставляют социальные услуги детям, оказавшимся в трудных жизненных условиях | 725,9 | 148,0 | 75,7 | 0,0 | 725,9 | ||||||
48 | Главное управление градостроительства и архитектуры городского совета | 1434,1 | 1019,5 | 34,0 | 748,8 | 748,8 | 0,0 | 190,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2182,9 |
010116 | Органы местного самоуправления | 1434,1 | 1019,5 | 34,0 | 248,8 | 248,8 | 190,8 | 0,0 | 1682,9 | |||
240900 | Целевые фонды, созданные Верховным Советом Автономной Республики Крым, органами местного самоуправления и местными органами исполнительной власти | 500,0 | 500,0 | 500,0 | ||||||||
68 | Управление по вопросам гражданской защиты и военно-мобилизационной работы городского совета | 1218,8 | 822,6 | 45,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1218,8 |
010116 | Органы местного самоуправления | 1218,8 | 822,6 | 45,2 | 0,0 | 0,0 | 1218,8 | |||||
45 | Управление коммунальных ресурсов городского совета | 892,9 | 483,7 | 22,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 892,9 |
010116 | Органы местного самоуправления | 746,7 | 483,7 | 22,6 | 0,0 | 0,0 | 746,7 | |||||
180410 | Другие мероприятия, связанные с экономической деятельностью | 146,2 | 0,0 | 146,2 | ||||||||
32 | Управление "Единый разрешительный центр" городского совета | 712,4 | 405,3 | 24,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 712,4 |
010116 | Органы местного самоуправления | 712,4 | 405,3 | 24,9 | 0,0 | 0,0 | 712,4 | |||||
47 | Управление строительства и перспективного развития городского совета | 984,8 | 641,9 | 26,9 | 221121,9 | 3060,5 | 0,0 | 0,0 | 218061,4 | 174449,1 | 0,0 | 222106,7 |
010116 | Органы местного самоуправления | 984,8 | 641,9 | 26,9 | 0,0 | 0,0 | 984,8 | |||||
100203 | Благоустройство городов, сел, поселков | 0,0 | 2857,6 | 2857,6 | 2857,6 | 2857,6 | ||||||
150101 | Капитальные вложения | 0,0 | 92549,5 | 92549,5 | 92549,5 | 92549,5 | ||||||
150110 | Проведение неотложных восстановительных работ, строительство и реконструкция общеобразовательных учебных заведений | 0,0 | 16430,0 | 16430,0 | 16430,0 | 16430,0 | ||||||
150114 | Проведение неотложных восстановительных работ, строительство и реконструкция больниц общего профиля | 0,0 | 11700,0 | 11700,0 | 11700,0 | 11700,0 | ||||||
150118 | Строительство и приобретение жилья для отдельных категорий населения | 0,0 | 50912,0 | 50912,0 | 50912,0 | 50912,0 | ||||||
170703 | Расходы на финансирование работ, связанных со строительством, реконструкцией, ремонтом и содержанием автомобильных дорог | 0,0 | 38034,8 | 38034,8 | 38034,8 | |||||||
в том числе субвенция из государственного бюджета | 0,0 | 38034,8 | 38034,8 | 38034,8 | ||||||||
240900 | Целевые фонды, созданные Верховным Советом Автономной Республики Крым, органами местного самоуправления и местными органами исполнительной власти | 0,0 | 8638,0 | 3060,5 | 5577,5 | 8638,0 | ||||||
56 | Управление земельных ресурсов городского совета | 5549,1 | 1672,1 | 72,5 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 5749,1 |
010116 | Органы местного самоуправления | 2924,1 | 1672,1 | 72,5 | 0,0 | 0,0 | 2924,1 | |||||
160101 | Землеустройство | 2625,0 | 0,0 | 0,0 | 2625,0 | |||||||
200200 | Охрана и рациональное использование земель | 200,0 | 200,0 | 200,0 | ||||||||
32 | Главное управление городского совета "Центр предоставления административных услуг" | 3143,9 | 1172,7 | 698,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3143,9 |
010116 | Органы местного самоуправления | 3143,9 | 1172,7 | 698,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3143,9 | |||
И Т О Г О | 3403577,1 | 164107,4 | 30344,9 | 434750,68 | 68343,88 | 6707,1 | 2316,7 | 366406,8 | 298382,5 | 119933,4 | 3838327,78 |
Распределение расходов городского бюджета на 2014 год по главным распорядителям средств | |||||||||||||
в разрезе бюджетных программ | |||||||||||||
тыс.грн. | |||||||||||||
Код Программной классификации расходов и кредитования местных бюджетов (КПКРК) | Код Временной классификации расходов и кредитования местных бюджетов (КВКРК) | Название бюджетной программы, подпрограммы расходов и кредитования по главным распорядителям средств | Расходы общего фонда | Расходы специального фонда | ИТОГО | ||||||||
ВСЕГО | в том числе | ВСЕГО | потребления | в том числе | развития | в том числе | |||||||
заработная плата | коммунальные услуги и энерго-носители | заработная плата | коммунальные услуги и энерго-носители | бюджет развития | из них капитальные расходы за счет средств, передаваемых из общего фонда в бюджет развития (специальный фонд) | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
03 | Исполком городского совета | 112 620,9 | 9 605,3 | 1 128,6 | 63 588,9 | 18 132,3 | 0,0 | 0,0 | 45 456,6 | 22 517,5 | 22 517,5 | 176 209,8 | |
0310060 | 010116 | Организационное, информационно-аналитическое и материально-техническое обеспечение деятельности исполкома городского совета | 23900,1 | 9605,3 | 1128,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 23900,1 | ||
Цель | Информационно-аналитическое и материально-техническое обеспечение деятельности исполкома городского совета для обеспечения качественного и эффективного исполнения бюджетного процесса | ||||||||||||
Задание | Обеспечение исполнения наделенных законодательством полномочий и функций в сфере органов местного самоуправления | 23900,1 | 9605,3 | 1128,6 | 0,0 | 0,0 | 23900,1 | ||||||
0313034 | 090214 | Предоставление льгот по услугам связи отдельным категориям граждан | 24,5 | 24,5 | |||||||||
Цель | Обеспечение предоставления льгот отдельным категориям граждан по оплате услуг связи, для обеспечения социальных гарантий льготным слоям населения | ||||||||||||
Задание | Обеспечение предоставления льгот по оплате услуг связи инвалидам и участникам войны | 24,5 | 24,5 | ||||||||||
0313400 | 090412 | Прочие расходы на социальную защиту населения | 13,4 | 13,4 | |||||||||
Цель | Обеспечение предоставления льгот отдельным категориям граждан по оплате услуг связи, для обеспечения социальных гарантий льготным слоям населения | ||||||||||||
Задание | Обеспечение предоставления льгот по оплате услуг связи прочим категориям граждан | 13,4 | 13,4 | ||||||||||
Программа | Социальная защита ветеранов войны и труда | ||||||||||||
0313202 | Подпрограмма 2 091209 | Оказание финансовой поддержки организации ветеранов г.Донецка | 59,5 | 59,5 | |||||||||
Цель | Организационное, информационно-аналитическое и материально-техническое обеспечение деятельности организации ветеранов г.Донецка, для обеспечения качественного и эффективного исполнения бюджетного процесса | ||||||||||||
Задание | Обеспечение исполнения наделенных законодательством полномочий и функций в сфере социальной направленности | 59,5 | 59,5 | ||||||||||
0317211 | 120100 | Содействие деятельности телевидения и радиовещания | 425,0 | 425,0 | |||||||||
Цель | Обеспечение информированности населения о деятельности местных органов власти, путем содействия деятельности телевидения и радиовещания | ||||||||||||
Задание | Создание и финансирование деятельности коммунального предприятия "Донецкий городской центр информирования населения" | 425,0 | 425,0 | ||||||||||
0317212 | 120201 | Поддержка периодических изданий (КП "Редакция газеты "Наш дом+") | 516,1 | 516,1 | |||||||||
Цель | Содействие широкому информированию населения о деятельности городского совета, общественно-политических и экономических процессах | ||||||||||||
Задание | Осуществление издательской деятельноси и распространение периодического издания | 516,1 | 516,1 | ||||||||||
0313035 | 170102 | Компенсационные выплаты на льготный проезд автотранспортом отдельным категориям граждан | 1 990,0 | 1 990,0 | |||||||||
Цель | Выплата компенсации предприятиям автомобильного транспорта за предоставление услуг по льготному проезду отдельных категорий граждан | ||||||||||||
Задание | Проведение расчетов с предприятиями автомобильного транспрта за льготный проезд студентов, школьников и многодетных семей по проездным билетам | 1 990,0 | 1 990,0 | ||||||||||
0316800 | 170103 | Мероприятия по финансовой поддержке и развитию автотранспортных предприятий города | 29 246,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 29 246,0 | |||||
Цель | оздание надлежащих условий для предоставления населению города высококачественных автотранспортных услуг | ||||||||||||
Задание 1 | Предоставление финансовой поддержки и проведение расходов развития автотранспортных предприятий для обеспечения бесперебойной и качественной перевозки пассажиров на городских маршрутах | 29 246,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 29 246,0 | ||||||
0313038 | 170602 | Компенсационные выплаты на льготный проезд электротранспортом отдельных категорий граждан | 4 919,3 | 4 919,3 | |||||||||
Цель | Выплата компенсации предприятиям электротранспорта за предоставление услуг по льготному проезду отдельных категрий граждан | ||||||||||||
Задание | Проведение расчетов с предприятиями электротранспрта за льготный проезд студентов, школьников, кадровых доноров, родителей многодетных семей по проездным билетам | 4 919,3 | 4 919,3 | ||||||||||
0316640 | 170603 | Мероприятия по финансовой поддержке и развитию электротранспортных предприятий города | 41 626,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 41 626,4 | |||||
Цель | Создание надлежащих условий для предоставления населению города высококачественных услуг по перевозке электротранспортом | ||||||||||||
Задание 1 | Предоставление финансовой поддержки и проведение расходов развития электротранспортных предприятий для обеспечения бесперебойной и качественной перевозки пассажиров электротранспортом на городских маршрутах | 41 626,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 41 626,4 | ||||||
0317410 | 180107 | Финансирование энергосберегающих меропиятий | 232,5 | 12517,5 | 12517,5 | 12517,5 | 12517,5 | 12750,0 | |||||
Цель | Достижение максимальной эффективности использования топливно-энергетических ресурсов в бюджетных и коммунальных учреждениях | ||||||||||||
Задание 1 | Реализация мероприятий по энергосбережению на объектах бюджетной сферы. | 60,0 | 8401,0 | 8401,0 | 8401,0 | 8401,0 | 8461,0 | ||||||
Задание 2 | Реализация мероприятий по энергосбережению на коммунальных предприятиях. | 4116,5 | 4116,5 | 4116,5 | 4116,5 | 4116,5 | |||||||
Задание 3 | Энергоменеджмент и формирование общественного сознания. | 172,5 | 172,5 | ||||||||||
0317420 | 180109 | Стабилизация и социально-экономическое развитие территорий | 7430,4 | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 | 17430,4 | |||||
Цель | Реализация государственной политики в сфере развития выставочной деятельности в г. Донецке позиционирование Донецка как надежного делового партнера для повышения эффективности торгово-экономических связей, формирование позитивного инвестиционного имиджа города | ||||||||||||
Задание 1 | Обеспечение высокого уровня презентаций научно-технического, экономического, культурно-спортивного потенциала города, его инвестиционной привлекательности, а также создание условий для активного участия предприятий, организаций и учреждений г.Донецка всех форм собственности в выставках-ярмарках, форумах, саммитах, проходящих в г. Донецке, в других городах Украины и за рубежом | 297,5 | 0,0 | 297,5 | |||||||||
Задание 2 | Реализация программ социально-экономического развития города | 7 132,9 | 10 000,0 | 10 000,0 | 10 000,0 | 10 000,0 | 17 132,9 | ||||||
0317440 | 180404 | Содействие развитию малого и среднего предпринимательства | 600,0 | 600,0 | |||||||||
Цель | Реализация государственной политики в сфере развития предпринимательства, обеспечение интенсивного развития малого и среднего бизнеса с активным привлечением молодежи и иных категорий незанятого населения, развитие инфраструктуры поддержки предпринимательства | ||||||||||||
Задание | Создание благоприятных условий для предпринимательской деятельности и улучшения инвестиционного климата для малого и среднего предпринимательства | 600,0 | 600,0 | ||||||||||
0317500 | 180410 | Финансирование затрат исполкома городского совета для проведения расчетов за услуги по страхованию объектов коммунальной собственности, переданных в ипотеку ПАО «Государственный экспортно-импортный банк Украины», и изготовление технической документации з | 30,4 | 30,4 | |||||||||
Цель | Создание условий для своевременного осуществления финансирования расходов по страхованию имущества, находящемуся в ипотеке банка, и оформлению технической документации на земельные участки, на которых расположены объекты ипотеки | ||||||||||||
Задание | Оплата услуг по страхованию объектов коммунальной собственности, переданных в ипотеку банку, а также по изготовлению технической документации земельных участков, на которых расположены объекты недвижимости, для получения государственного акта на землю | 30,4 | 30,4 | ||||||||||
0317810 | 210105 | Расходы по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийного бедствия | 210,8 | 210,8 | |||||||||
Цель | Предотвращение и ликвидация чрезвычайных ситуаций и последствий стихийного бедствия | ||||||||||||
Задание 1 | Создание городского резерва материально-технических средств для предотвращения, ликвидации чрезвычайных ситуаций и жизнеобеспечения пострадавшего населения; | 46,8 | 46,8 | ||||||||||
Задание 2 | Поддержка бесперебойного функционирования и эксплуатационно-техническое обслуживание региональной системы централизованного извещения населения г.Донецка; | 164,0 | 164,0 | ||||||||||
0317820 | 210110 | Организация спасения на водах | 351,1 | 351,1 | |||||||||
Цель | Обеспечение минимально необходимого уровня безопасности пребыванию и отдыху граждан на водных объектах города | ||||||||||||
Задание | Проведение мероприятий по организации спасения на водах | 351,1 | 351,1 | ||||||||||
0319110 | 240601 | Охрана и рациональное использование природных ресурсов | 5414,8 | 2000,0 | 3414,8 | 5414,8 | |||||||
Цель | Улучшение состояния природных ресурсов г.Донецка | ||||||||||||
Задание 1 | Проведение мероприятий по охране и рациональному использованию земель | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
Задание 2 | Проведение мероприятий по охране и рациональному использованию природных растительных ресурсов | 5414,8 | 2000,0 | 3414,8 | 5414,8 | ||||||||
0319120 | 240602 | Утилизация отходов | 900,0 | 0,0 | 900,0 | 900,0 | |||||||
Цель | Защита окружающей природной среды г.Донецка от негативного влияния отходов производства и бытовых отходов | ||||||||||||
Задание | Рациональное использование и хранение отходов производства и бытовых отходов | 900,0 | 900,0 | 900,0 | |||||||||
0319130 | 240603 | Ликвидация прочего загрязнения окружающей природной среды | 4720,0 | 0,0 | 4720,0 | 4720,0 | |||||||
Цель | Улучшение состояния окружающей природной среды г.Донецка | ||||||||||||
Задание 1 | Проведение мероприятий по охране и рациональному использованию водных ресурсов | 4720,0 | 0,0 | 4720,0 | 4720,0 | ||||||||
Задание 2 | Наука, информация и образование, повышение экологического сознания, привлечение общественности к природоохранной деятельности | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
0319140 | 240604 | Прочая деятельность в сфере охраны окружающей природной среды | 1174,6 | 835,4 | 339,2 | 1174,6 | |||||||
Цель | Мониторинг состояния окружающей природной среды г.Донецка, привлечение общественности г.Донецка к природоохранной деятельности | ||||||||||||
Задание 1 | Проведение мероприятий по охране атмосферного воздуха | 80,0 | 80,0 | 80,0 | |||||||||
Задание 2 | Проведение мероприятий по сбережению природно-заповедного фонда | 479,2 | 300,0 | 179,2 | 479,2 | ||||||||
Задание 3 | Проведение мероприятий по поддержке науки и образования, повышению экологического сознания, привлечению общественности к природоохранной деятельности | 195,4 | 195,4 | 195,4 | |||||||||
Задание 4 | Мониторинг и управление в области охраны окружающей природной среды | 420,0 | 340,0 | 80,0 | 420,0 | ||||||||
0319230 | 240900 | Целевые фонды, созданные Верховным Советом Автономной Республики Крым, органами местного самоуправления и местными органами исполнительной власти на финансирование расходов исполкома городского совета | 28862,0 | 15296,9 | 13565,1 | 28862,0 | |||||||
Цель | Определение направлений расходования средств для обеспечения выполнения полномочий и функций определенных действующим законодательством органами местного самоуправления для экономического и социального развития города Донецка и обеспечения качественного и эффективного исполнения бюджетного процесса | ||||||||||||
Задание | Обеспечение исполнения наделенных законодательством полномочий и функций в сфере экономического и социального развития города Донецка | 28862,0 | 15296,9 | 13565,1 | 28862,0 | ||||||||
0318601 | 250404 | Награждение знаками отличия Донецкого городского совета на 2014 год | 214,4 | 214,4 | |||||||||
Цель | Награждение граждан, достигших высоких результатов мастерства, которые внесли значительный вклад в социально-экономическое, культурное развитие города, активную общественную и благотворительную деятельность | ||||||||||||
Задание | Обеспечение полномочий в сфере награждения граждан, достигших высоких результатов мастерства, которые внесли значительный вклад в социально-экономическое, культурное развитие города, активную общественную и благотворительную деятельность | 214,4 | 214,4 | ||||||||||
0318602 | 250404 | Организационное и финансовое обеспечение мероприятий, направленных на реализацию программы "Программа развития связей с общественностью городского совета на 2014 год" | 831,0 | 831,0 | |||||||||
Цель | Защита прав и интересов г.Донецка в органах государственной власти, продвижение города как лидера в местном самоуправлении в Украине, странах СНГ и мира, постоянное взаимодействие органов местного самоуправления г.Донецка с общественностью как основы реализации принципов местного самоуправления и повышения эффективности деятельности местной власти. | ||||||||||||
Задание | Защита прав и интересов г.Донецка в органах государственной власти, продвижение города как лидера в местном самоуправлении в Украине, странах СНГ и мира, постоянное взаимодействие органов местного самоуправления г.Донецка с общественностью как основы реализации принципов местного самоуправления и повышения эффективности деятельности местной власти. | 831,0 | 831,0 | ||||||||||
10 | Управление образования городского совета | 88 898,0 | 50 795,2 | 9 641,4 | 8 686,7 | 6 141,7 | 565,3 | 1 514,1 | 2 545,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 97 584,7 | |
1010060 | 010116 | Организационное, информационно-аналитическое и материально-техническое обеспечение деятельности управления образования городского совета | 1031,5 | 669,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1031,5 | ||||
Цель | Организационное, информационно-аналитическое и материально-техническое обеспечение деятельности управления образования городского совета | ||||||||||||
Задание | Обеспечение исполнения наделенных законодательством полномочий и функций в координации деятельности в сфере образования города | 1031,5 | 669,1 | 0,0 | 0,0 | 1031,5 | |||||||
1011010 | 070101 | Дошкольное образование | 17423,8 | 9795,0 | 2325,2 | 2383,7 | 1833,7 | 3,1 | 14,7 | 550,0 | 500,0 | 500,0 | 19807,5 |
Цель | Предоставление дошкольного образования дошкольными учебными учреждениями | ||||||||||||
Задание | Обеспечить создание необходимых условий для предоставления на нужном уровне дошкольного образования и воспитание детей | 17423,8 | 9795,0 | 2325,2 | 2383,7 | 1833,7 | 3,1 | 14,7 | 550,0 | 500,0 | 500,0 | 19807,5 | |
1011020 | 070201 | Предоставление общего среднего образования общеобразовательными учебными заведениями (в т. ч. школой - детским садом, интернатом при школе), специализированными школами, лицеями, гимназиями, коллегиумами | 27951,2 | 18154,6 | 2227,2 | 2415,6 | 2125,6 | 301,9 | 906,0 | 290,0 | 290,0 | 290,0 | 30366,8 |
Цель | Обеспечение предоставления услуг по общему среднему образованию в дневных общеобразовательных учреждениях | ||||||||||||
Задание | Обеспечить предоставление соответствующих услуг дневными общеобразовательными учебными заведениями | 27951,2 | 18154,6 | 2227,2 | 2415,6 | 2125,6 | 301,9 | 906,0 | 290,0 | 290,0 | 290,0 | 30366,8 | |
1011040 | 070301 | Предоставление общего среднего образования общеобразовательными школами - интернатами, общеобразовательными санаторными школами - интернатами | 16129,9 | 7871,9 | 2310,9 | 904,3 | 444,3 | 388,4 | 460,0 | 460,0 | 460,0 | 17034,2 | |
Цель | Обеспечение предоставления образования в общеобразовательных, санаторных школах - интернатах | ||||||||||||
Задание | Обеспечить предоставление необходимого образования и соответствующих условий пребывания учеников в общеобразовательных, санаторных школах - интернатах | 16129,9 | 7871,9 | 2310,9 | 904,3 | 444,3 | 388,4 | 460,0 | 460,0 | 460,0 | 17034,2 | ||
1011100 | 070401 | Предоставление внешкольного образования внешкольными учреждениями образования, мероприятия по внешкольной работе с детьми | 12978,1 | 6380,5 | 1961,8 | 2983,1 | 1738,1 | 260,3 | 205,0 | 1245,0 | 750,0 | 750,0 | 15961,2 |
Цель | Привлечение и обеспечение предоставления надлежащих условий воспитания детей в условиях внешкольного образования | ||||||||||||
Задание | Обеспечить привлечение и предоставление надлежащих условий воспитания детей в условиях внешкольного образования | 12978,1 | 6380,5 | 1961,8 | 2983,1 | 1738,1 | 260,3 | 205,0 | 1245,0 | 750,0 | 750,0 | 15961,2 | |
1011170 | 070802 | Методическое обеспечение деятельности учебных заведений и другие мероприятия в отрасли образования | 793,9 | 518,5 | 52,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 793,9 | |||
Цель | Обеспечение надлежащей методической работы учреждениями образования | ||||||||||||
Задание | Обеспечить надлежащую методическую работу в учреждениям образования | 793,9 | 518,5 | 52,0 | 0,0 | 793,9 | |||||||
1011180 | 070803 | Осуществление технического надзора за строительством, капитальным ремонтом и другими отдельными хозяйственными функциями | 277,4 | 115,2 | 9,0 | 277,4 | |||||||
Цель | Обеспечение технического надзора за строительством и капитальным ремонтом | ||||||||||||
Задание | Обеспечить своевременный и качественный технический надзор за строительством и капитальным ремонтом | 277,4 | 115,2 | 9,0 | 277,4 | ||||||||
1011190 | 070804 | Централизованное ведение бухгалтерского учета | 2116,7 | 1368,5 | 40,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2116,7 | |||
Цель | Обеспечение финансирования учреждений образования, контроль за ведением бухгалтерского учета и отчетности. | ||||||||||||
Задание | Обеспечить составление и предоставление сметной, отчетной, финансовой документации, финансирование учреждений образования согласно утвержденным сметам. | 2116,7 | 1368,5 | 40,2 | 0,0 | 2116,7 | |||||||
1011210 | 070806 | Содержание прочих учебных заведений | 917,2 | 368,8 | 6,7 | 0,0 | 917,2 | ||||||
Цель | Обеспечение предоставления качественных услуг прочими учреждениями образования | ||||||||||||
Задание | Обеспечить проведение культурно - массовых мероприятий и работы кружков, секций, любительских коллективов | 917,2 | 368,8 | 6,7 | 917,2 | ||||||||
1013160 | 091108 | Оздоровление и отдых детей (кроме мероприятий по оздоровлению детей, которые осуществляются за счет средств на оздоровление граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы) | 948,5 | 948,5 | |||||||||
Цель | Обеспечение оздоровления и отдыха детей, которые нуждаются в особом социальном внимании и поддержки | ||||||||||||
Задание | Приобретение путевок на оздоровление и обеспечение отдыха детей, которые нуждаются в особом социальном внимании и поддержки | 948,5 | 948,5 | ||||||||||
1015020 | Программа | Деятельность учреждений физической культуры и спорта | 8329,8 | 5553,1 | 708,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8329,8 | |||
Цель | Создание необходимых условий для занятий физической культурой и спортом учащейся и студенческой молодежи города Донецка, укрепление здоровья детей и подростков, формирование здорового образа жизни, подготовка спортивного резерва для сборных команд города | ||||||||||||
1015022 | Подпрограмма 2 130107 | Содержание и учебно-тренировочная работа детско-юношеских спортивных школ | 8329,8 | 5553,1 | 708,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8329,8 | |||
Задание | Привлечение детей и молодежи к занятиям физической культурой и спортом в детско-юношеские спортивные школы города Донецка, организация дальнейшей работы по созданию на базе спортивных школ дополнительных отделений и секций по видам спорта в отдаленных районов | 8329,8 | 5553,1 | 708,4 | 0,0 | 8329,8 | |||||||
14 | Управление здравоохранения городского совета | 224 126,3 | 12 544,2 | 762,4 | 3 123,5 | 3 123,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 227 249,8 | |
1410060 | 010116 | Организационное, информационно-аналитическое и материально-техническое обеспечение деятельности управления здравоохранения городского совета | 793,9 | 555,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 793,9 | ||||
Цель | Организационное, информационно-аналитическое и материально-техническое обеспечение деятельности управления здравоохранения городского совета для обеспечения реализации государственной политики в сфере здравоохранения города | ||||||||||||
Задание | Обеспечение исполнения наделенных законодательством полномочий и функций в сфере здавоохранения города | 793,9 | 555,1 | 0,0 | 0,0 | 793,9 | |||||||
1412320 | 080000 | Вторичная медицинская помощь населению | 14856,2 | 9855,7 | 652,3 | 22,8 | 22,8 | 14879,0 | |||||
1412322 | 080101 | Плановая многопрофильная стационарная медицинская помощь населению | 9 056,1 | 6 014,8 | 456,6 | 9 056,1 | |||||||
в том числе дополнительная дотация из государственного бюджета | 0,0 | ||||||||||||
Цель | Сохранение здоровья населения путем обеспечения его потребности в доступной и качественной специализированной помощи соответствующей интенсивности | ||||||||||||
Задание 1 | Обеспечение предоставления населению стационарной помощи в больницах планового лечения | 3 622,4 | 2 405,9 | 182,7 | 3 622,4 | ||||||||
Задание 2 | Обеспечение предоставления населению консультативно-диагностической амбулаторной помощи в больницах планового лечения | 5 433,7 | 3 608,9 | 273,9 | 5 433,7 | ||||||||
1412140 | 080500 | Предоставление стоматологической помощи населению | 5 800,1 | 3 840,9 | 195,7 | 22,8 | 22,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 822,9 | ||
в том числе дополнительная дотация из государственного бюджета | 0,0 | ||||||||||||
Цель | Повышение уровня предоставления стоматологической помощи населению | ||||||||||||
Задание | Обеспечение предоставления стоматологической помощи населению | 5 800,1 | 3 480,9 | 195,7 | 22,8 | 22,8 | 5 822,9 | ||||||
1412170 | 080704 | Информационно-методическое и просветительское обеспечение в сфере здравоохранения | 690,9 | 433,5 | 22,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 690,9 | ||||
Цель | Информационное обеспечение населения по вопросам здорового образа жизни и санитарно-гигиенического воспитания | ||||||||||||
Задание | Обеспечение роста уровня гигиенической просвещенности населения, бережливого отношения к своему здоровью, прививание навыков здорового образа жизни | 690,9 | 433,5 | 22,9 | 0,0 | 0,0 | 690,9 | ||||||
1412310 | 080800 | Первичная медицинская помощь | 205 090,0 | 3100,7 | 3100,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 208190,7 | ||||
Цель | Укрепление и улучшение здоровья населения путем обеспечения потребности населения в первичной медицинской помощи | ||||||||||||
Задание | Обеспечение предоставления населению первичной медицинской помощи по месту проживания (нахождения) | 205 090,0 | 3100,7 | 3100,7 | 0,0 | 208190,7 | |||||||
1412800 | 081002 | Прочие мероприятия в отрасли здравоохранения | 870,0 | 578,0 | 29,5 | 870,0 | |||||||
Цель | Обеспечение проведения прочих мероприятий с целью повышения уровня предоставления медицинской помощи населению | ||||||||||||
Задание 1 | Информационно-аналитическое обеспечение учреждений здравоохранения | 870,0 | 578,0 | 29,5 | 870,0 | ||||||||
1412300 | Программа 081003 | Обеспечение функционирования учреждений здравоохранения | 1 784,6 | 1 121,9 | 57,7 | 1 784,6 | |||||||
Цель | Обеспечение бесперебойного и качественного функционирования учреждений здравоохранения | ||||||||||||
1412300 | Подпрограмма | Обеспечение функционирования учреждений здравоохранения | 1 516,0 | 962,7 | 42,1 | 1 516,0 | |||||||
Цель | Обеспечение бесперебойного и качественного функционирования учреждений здравоохранения | ||||||||||||
Задание 1 | Обеспечение централизованного бухгалтерского и финансового учета учреждений здравоохранения | 1 516,0 | 962,7 | 42,1 | 1 516,0 | ||||||||
1412300 | Подпрограмма | Обеспечение функционирования учреждений здравоохранения | 268,6 | 159,2 | 15,6 | 268,6 | |||||||
Цель | Обеспечение бесперебойного и качественного функционирования учреждений здравоохранения | ||||||||||||
Задание 2 | Обеспечение технического надзора за функционированием, ремонтом, обслуживанием и эксплуатацией помещений, а также хозяйственное обслуживание учреждений здравоохранения | 268,6 | 159,2 | 15,6 | 268,6 | ||||||||
1413160 | 091108 | Оздоровление и отдых детей (кроме мероприятий по оздоровлению детей, которые осуществляются за счет средств на оздоровление граждан, которые пострадали вследствие Чернобыльской катастрофы) | 40,7 | 40,7 | |||||||||
Цель | Обеспечение оздоровления и отдыха детей, которым необходимо особенное социальное внимание и поддержка | ||||||||||||
Задание | Приобретение путевок на оздоровление и обеспечение отдыхом детей, которым необходимо особенное социальное внимание и поддержка | 40,7 | 40,7 | ||||||||||
75 | Финансовое управление городского совета | 59 023,5 | 2 121,0 | 60,0 | 60,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 59 083,5 | ||||
7510060 | 010116 | Организационное, информационно-аналитическое и материально-техническое обеспечение деятельности финансового управления городского совета для обеспечения качественного и эффективного исполнения бюджета города | 3141,7 | 2121,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3141,7 | ||||
Цель | Организационное, информационно-аналитическое и материально-техническое обеспечение деятельности финансового управления городского совета для обеспечения качественного и эффективного исполнения бюджета города | ||||||||||||
Задание | Обеспечение исполнения наделенных законодательством полномочий и функций по организации и управлению исполнения бюджета города | 3141,7 | 2121,0 | 0,0 | 0,0 | 3141,7 | |||||||
7519010 | 230000 | Обслуживание долга | 55 738,0 | 55 738,0 | |||||||||
Цель | Создание соответствующих условий для своевременной и в полной мере выплаты дохода (процентов) владельцам облигаций внутренних городских займов, а также уплаты процентов за пользование кредитной линией | ||||||||||||
Задание 1 | Обеспечение своевременной и в полной мере выплаты процентов держателям облигаций внутренних городских займов 2008, 2009 годов, а также процентов за пользование кредитной линией, открытой в ПАО «Укрэксимбанк» на закупку автобусов и троллейбусов для реализа | 55 738,0 | 55 738,0 | ||||||||||
7518098 | 250913 | Расходы, связанные с обсслуживанием льготных долгосрочных кредитов, предоставленным гражданам на строительство (реконструкцию) и приобретение жилья | 143,8 | 60,0 | 60,0 | 203,8 | |||||||
Цель | Обеспечение выплат, связанных с предоставлением и обслуживанием льготных долгосрочных кредитов, выдаваемых гражданам на строительство (реконструкцию) и приобретение жилья. | ||||||||||||
Задание | Осуществление выплат, связанных с предоставлением и обслуживанием льготных долгосрочных кредитов, выдаваемых гражданам на строительство (реконструкцию) и приобретение жилья. | 143,8 | 60,0 | 60,0 | 203,8 | ||||||||
76 | Финансовое управление городского совета | 2 479 024,5 | 2 479 024,5 | ||||||||||
7618010 | 250102 | Резервный фонд | 7 000,0 | 7 000,0 | |||||||||
7618110 | 250301 | Средства, передаваемые в государственный бюджет | 270 230,2 | 270 230,2 | |||||||||
7618200 | 250311 | Дотации выравнивания, передаваемые из городского бюджета | 925 880,5 | 925 880,5 | |||||||||
7618700 | 250315 | Прочие дополнительные дотации | 406 221,7 | 406 221,7 | |||||||||
7618320 | 250326 | Субвенция из государственного бюджета местным бюджетам на выплату помощи семьям с детьми, малообеспеченным семьям, инвалидам с детства, детям-инвалидам и временной государственной помощи детям | 697 491,4 | 697 491,400 | |||||||||
7618330 | 250328 | Субвенция из государственного бюджета местным бюджетам на предоставление льгот и жилищных субсидий населению на оплату электроэнергии, природного газа, услуг тепло-, водоснабжения и водоотведения, квартирной платы (содержание домов и сооружений и придомовых территорий), вывоз бытового мусора и жидких нечистот | 140 800,8 | 140 800,8 | |||||||||
7618340 | 250329 | Субвенция из государственного бюджета местным бюджетам на предоставление льгот по услугам связи, других предусмотренных законодательством льгот (кроме льгот на получение лекарств, зубопротезирование, оплату электроэнергии, природного и сжиженного газа на бытовые нужды, твердого и жидкого печного бытового топлива, услуг тепло-, водоснабжения и водоотведения, квартирной платы (содержание домов и сооружений и придомовых территорий), вывоз бытового мусора и жидких нечистот), на компенсацию потерь части доходов в связи с отменой налога с владельцев транспортных средств и других самоходных машин и механизмов и соответсвующим увеличением ставок акцизного налога с топлива и на компенсацию за льготный проезд отдельных категорий граждан | 4 544,3 | 4 544,3 | |||||||||
7618350 | 250330 | Субвенция из государственного бюджета местным бюджетам на предоставление льгот и жилищных субсидий населению на приобретение твердого и жидкого печного бытового топлива и сжиженного газа | 22 320,7 | 22 320,7 | |||||||||
7618530 | 250376 | Субвенция из государственного бюджета местным бюджетам на выплату государственной социальной помощи на детей-сирот и детей, лишенных родительского попечения, денежного обеспечения родителям-воспитателям и приемным родителям за предоставление социальных услуг в детских домах семейного типа и приемных семьях по принципу "деньги ходят за ребенком" | 4 193,6 | 4 193,6 | |||||||||
7618410 | 250352 | Субвенция на проведение расходов местных бюджетов, которые учитываются при определении объема межбюджетных трансфертов | 341,3 | 341,3 | |||||||||
41 | Главное управление благоустройства и коммунального обслуживания городского совета | 157 092,1 | 956,1 | 0,0 | 25 365,98 | 25 365,98 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 182 458,1 | |||
4110060 | 010116 | Организационное, информационно-аналитическое и материально-техническое обеспечение деятельности Главного управления благоустройства и коммунального обслуживания городского совета по вопросам своевременного и качественного оказания коммунальных услуг населению | 1659,6 | 956,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1659,6 | ||||
Цель | Организационное, информационно-аналитическое и материально-техническое обеспечение деятельности Главного управления благоустройства и коммунального обслуживания городского совета по вопросам своевременного и качественного оказания коммунальных услуг населению | ||||||||||||
Задание | Координация работы для обеспечения исполнения наделенных законодательством полномочий и функций в сфере благоустройства и коммунального обслуживания города | 1659,6 | 956,1 | 0,0 | 0,0 | 1659,6 | |||||||
4116060 | 100203 | Благоустройство городов, сел, поселков | 153 304,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 153 304,0 | |||
Цель | Повышение уровня благоустройства города | 0,0 | |||||||||||
Задание 1 | Ремонт и содержание объектов зеленого хозяйства, инвентаризация зеленых насаждений (КП "Донецкфлора") | 4 500,0 | 4 500,0 | ||||||||||
Задание 2 | КП "ДРСУ": текущий (в т.ч. отсыпка), средний ремонт, содержание (уборка), разметка автодорог, разработка техпаспортов улиц , проектные работы по организации дорожного движения; установка, содержание, ремон средств регулирования движения транспорта и пешеходов (лежачие полицейские, транспортные ограждения, дорожные знаки, светофоры); ремонт и содержание павильонов ожидания, подземных переходов, объектов санитарии, стендов для объявлений (урн, туалетов), текущий и капитальный ремонт и содержание искусственных сооружений, ливневых решеток и ливневой канализации, насосной в транспортном тоннеле | 107 100,0 | 107 100,0 | ||||||||||
Задание 3 | Текущий ремонт и содержание линий н/о, в т.ч. электроэнергия (ККП ДГС "Донецкгорсвет"), устройство наружного освещения (ГлавУБиКО) | 23 189,0 | 23 189,0 | ||||||||||
Задание 4 | Содержание кладбищ и памятников, вывоз мусора с кладбищ, подсветка и текущий ремонт памятников (КП "Ритуальная служба г. Донецка") | 2 500,0 | 2 500,0 | ||||||||||
Задание 5 | Содержание, капитальный, текущий ремонт, обслуживание фонтанов, водоводов, насосной станции, детской площадки (КП «Донецкгорводоканал») | 2 200,0 | 2 200,0 | ||||||||||
Задание 6 | Текущее содержание и ремонт светофорных объектов (ДФДП "ДИР") | 3 315,0 | 3 315,0 | ||||||||||
Задание 7 | Отлов бродячих животных (КП "Животные в городе") | 2 500,0 | 2 500,0 | ||||||||||
Задание 8 | Посадка и уход за зелеными, декоративными насаждениями, благоустройство и пр. (КП Зеленого строительства Ворошиловского района) | 8 000,0 | 8 000,0 | ||||||||||
4116130 | 100302 | Обеспечение функционирования комбинатов коммунальных предприятий, районных производственных объединений и прочих предприятий, учреждений и организаций жилищно-коммунального хозяйства | 2 128,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 128,5 | ||||
Цель | Обеспечения надлежащей и бесперебойной работы объектов коммунального хозяйства города | ||||||||||||
Задание 1 | КП "Ритуальная служба": захоронение безродных | 1 148,4 | 1 148,4 | ||||||||||
Задание 2 | ДК АТП 05801 : охрана территории, эл./энергия, налоги | 560,0 | 560,0 | ||||||||||
Задание 3 | КП "Донецкфлора": охрана территрии КП "Розы Донецка", погашение задолженности по ГП "Азалия" перед ПФУ | 420,1 | 0,0 | 0,0 | 420,1 | ||||||||
4116650 | 170703 | Содержание и развитие инфраструктуры городских дорог | 25 365,98 | 25 365,98 | 0,00 | 25 365,98 | |||||||
в том числе субвенция из государственного бюджета | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
Цель | Улучшение состояния инфраструктуры городских дорог | ||||||||||||
Задание 1 | КП "ДРСУ": зимняя техническая уборка автодорог города | 25 365,98 | 25 365,98 | 0,00 | 25 365,98 | ||||||||
40 | Управление жилищного хозяйства городского совета | 18954,4 | 1774,4 | 367,5 | 91500,0 | 1470,0 | 880,5 | 90030,0 | 90000,0 | 86000,0 | 110454,4 | ||
4010060 | 010116 | Организационное, информационно-аналитическое и материально-техническое обеспечение деятельности управления жилищного хозяйства городского совета | 2954,4 | 1774,4 | 367,5 | 1500,0 | 1470,0 | 880,5 | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 4454,4 | |
Цель | Организационное, информационно-аналитическое и материально-техническое обеспечение деятельности управления жилищного хозяйства городского совета для обеспечения содержания жилищного фонда города в надлежащем состояние, повышение его эксплуатационных возможностей | ||||||||||||
Задание | Координация работы жилищных предприятий для обеспечения исполнения наделенных законодательством полномочий и функций в сфере жилищного хозяйства города | 2954,4 | 1774,4 | 367,5 | 1500,0 | 1470,0 | 880,5 | 30,0 | 4454,4 | ||||
4016010 | 100101 | Обеспечение надежного и бесперебойного функционирования жилищно-эксплуатационного хозяйства | 16 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16 000,0 | |||||
Цель | Обеспечение надежной и бесперебойной эксплуатации жилищного фонда и придомовых территорий | ||||||||||||
Задание 1 | Приобретение специальной техники (капитальное оборудование) для жилищных организаций города | 0,0 | |||||||||||
Задание 2 | Проведение расчетов за изготовление справок о денежной оценке земельных участков, занятых жилищным фондом | 0,0 | |||||||||||
Задание 3 | Ремонт выбоин внутриквартальных дорог | 16 000,0 | 16 000,0 | ||||||||||
4016020 | 100102 | Капитальный ремонт жилищного фонда | 65000,0 | 65000,0 | 65000,0 | 61000,0 | 65000,0 | ||||||
Цель | Повышение эксплуатационных свойств жилого фонда, обеспечении его надежности и безопасной эксплуатации, улучшение условий проживания жителей города | ||||||||||||
Задание 1 | Проведение работ по конструктивному ремонту жилого фонда города (ремонт кровель, инженерных сетей, газификация, усиление конструктивов, плит, ремонт дымвентканалов, швов, ремонт фасадов и другие работы) | 65000,0 | 65000,0 | 65000,0 | 61000,0 | 65000,0 | |||||||
Задание 2 | Проведение мероприятий по ремонту балконов, козырьков | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
Задание 3 | Проведение работ по ремонту объектов ОСМД и ЖСК | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
Задание 4 | Проведение работ по установке детских, спортивных площадок | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
Задание 5 | Проведение работ по замене газовых приборов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
Задание 6 | Проведение капитального ремонта и модернизации лифтов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
Задание 7 | Проведение работ по замене коллекторов системы газоснабжения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
Задание 8 | Проведение ремонта дренажных систем | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
Задание 9 | Проведение ремонта внутриквартальных проездов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
Задание 10 | Проведение других работ (проведение расчетов за ранее выполненные работы, изготовление проектно-сметной документации, резерв на непредвиденные расходы и другие работы) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
4016310 | 150101 | Реализация мероприятий по инвестиционному развитию территорий | 25000,0 | 25000,0 | 25000,0 | 25000,0 | 25000,0 | ||||||
Цель | Обеспечение развития инфраструктуры территории, повышение эксплуатационных свойств жилого фонда, обеспечение его надежности и безопасной эксплуатации, улучшение условий проживания жителей города | ||||||||||||
Задание | Проведение работ по реконструкции фасадов жилых домов горда | 25000,0 | 25000,0 | 25000,0 | 25000,0 | 25000,0 | |||||||
15 | Управление труда и социальных вопросов городского совета | 110046,9 | 7752,0 | 2382,0 | 1954,6 | 1847,6 | 0,0 | 49,0 | 107,0 | 0,0 | 0,0 | 112001,5 | |
1510060 | 010116 | Организационное, информационно-аналитическое и материально-техническое обеспечение деятельности управления труда и социальных вопросов городского совета | 1488,5 | 1050,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1488,5 | ||||
Цель | Организационное, информационно-аналитическое и материально-техническое обеспечение деятельности управления труда и социальных вопросов городского совета | ||||||||||||
Задание | Координация работы для обеспечения исполнения наделенных законодательством полномочий и функций в сфере социальной защиты населения города | 1488,5 | 1050,2 | 0,0 | 0,0 | 1488,5 | |||||||
1513400 | 090412 | Прочие расходы на социальную защиту населения | 1 420,0 | 1 420,0 | |||||||||
Цель | Оказание помощи малообеспеченным гражданам из числа пенсионеров, ветеранов войны и труда, детям войны, многодетным и другим семьям, нуждающимся в социальной защите, сиротам, опекунам, одиноким матерям, инвалидам, лицам, пострадавшим от аварии на ЧАЭС и их | ||||||||||||
Задание | Оказание единовременной материальной помощи | 1 420,0 | 1 420,0 | ||||||||||
1513104 | 091204 | Обеспечение социальными услугами по месту проживания граждан, которые не способны к самообслуживанию, в условиях стационарного, временного или дневного проживания | 1 721,7 | 696,0 | 163,3 | 146,0 | 139,0 | 49,0 | 7,0 | 1 867,7 | |||
Цель | Предоставление территориальным центром социального обслуживания (предоставления социальных услуг) г.Донецка отдельным категориям граждан различных видов услуг по месту жительства, в условиях стационарного, временного или дневного проживания | ||||||||||||
Задание | Обеспечение социальными услугами по месту жительства граждан, не способных к самообслуживанию в связи с преклонным возрастом, болезнью, инвалидностью, а также граждан, которые находятся в сложных жизненных обстоятельствах | 1 721,7 | 696,0 | 163,3 | 146,0 | 139,0 | 49,0 | 7,0 | 1 867,7 | ||||
1513105 | 091206 | Предоставление реабилитационных услуг детям-инвалидам | 2106,0 | 1268,0 | 109,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2106,0 | ||||
Цель | Обеспечение предоставления необходимых реабилитационных услуг детям с умственной отсталостью, психическими заболеваниями и нарушением центральной нервной системы. | ||||||||||||
Задание | Обеспечение деятельности центров социальной реабилитации детей-инвалидов сферы органов труда и социальной защиты населения. | 2106,0 | 1268,0 | 109,6 | 0,0 | 2106,0 | |||||||
Программа | Социальная защита ветеранов войны и труда | 159,4 | 159,4 | ||||||||||
1513202 | Подпрограмма 2 091209 | Предоставление финансовой поддержки общественным организациям инвалидов и ветеранов, деятельность которых имеет социальную направленность | |||||||||||
Цель | Финансовая помощь общественным организациям инвалидов и ветеранов для защиты интересов инвалидов и ветеранов, интеграции инвалидов в общество | ||||||||||||
Задание | Реализация социальной защиты и социального обеспечения ветеранов и инвалидов путем оказания финансовой поддержки общественным организациям. | 159,4 | 159,4 | ||||||||||
1513300 | 091214 | Прочие организации и учреждения | 12398,0 | 4737,8 | 2109,1 | 1808,6 | 1708,6 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 14206,6 | ||
Цель | Обеспечение социальными услугами ветеранов войны и труда, военной службы, пенсионеров, инвалидов и других нуждающихся в социальной защите категорий населения. | ||||||||||||
Задание | Обеспечение временного пребывания ветеранов войны, труда, военной службы, инвалидов и пенсионеров, которые нуждаются в оздоровлении, профилактике заболеваний, бытовом обслуживании | 12398,0 | 4737,8 | 2109,1 | 1808,6 | 1708,6 | 100,0 | 14206,6 | |||||
1513035 | 170102 | Компенсационные выплаты на льготный проезд автомобильным транспортом отдельным категориям граждан | 23 653,3 | 23 653,3 | |||||||||
Цель | Обеспечение предоставления услуг по перевозке пассажиров из числа льготной категории граждан автомобильным транспортом | ||||||||||||
Задание | Проведение расчетов с предприятиями автомобильного транспорта за льготный проезд отдельных категорий граждан (за счет средств субвенции из государственного бюджета местным бюджетам) | 23 653,3 | 23 653,3 | ||||||||||
1513038 | 170602 | Компенсационные выплаты на льготный проезд электротранспортом отдельным категориям граждан | 67 100,0 | 67 100,0 | |||||||||
Цель | Обеспечение предоставления услуг по перевозке пассажиров из числа льготной категории граждан электротранспортом | ||||||||||||
Задание | Проведение расчетов за льготный проезд отдельных категорий граждан электротранспортом (за счет средств субвенции из государственного бюджета местным бюджетам) | 67 100,0 | 67 100,0 | ||||||||||
13 | 130000 | Комитет по физической культуре и спорту | 20 405,9 | 9 099,0 | 3 474,7 | 4 508,4 | 289,5 | 0,0 | 53,0 | 4 218,9 | 4 218,9 | 4 218,9 | 24 914,3 |
1310060 | 010116 | Организационное, информационно-аналитическое и материально-техническое обеспечение деятельности комитета по физической культуре и спорту городского совета | 1033,0 | 712,8 | 35,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1033,0 | |||
Цель | Организационное, информационно-аналитическое и материально-техническое обеспечение деятельности комитета по физической культуре и спорту городского совета | ||||||||||||
Задание | Координация работы для обеспечения исполнения наделенных законодательством полномочий и функций в сфере физической культуры и спорта города | 1033,0 | 712,8 | 35,7 | 0,0 | 0,0 | 1033,0 | ||||||
1315020 | Программа | Проведение спортивной работы в регионе | 574,6 | 574,6 | |||||||||
1315011 | Подпрограмма 1 130102 | Проведение учебно-тренировочных сборов и соревнований | 574,6 | ||||||||||
Цель | Создание условий для реализации индивидуальных способностей спортсменов, повышение качества отбора одаренных детей и подростков к системе резервного спорта на этапах многолетней подготовки, совершенствование системы формирования и подготовки сборных команд. | ||||||||||||
Задание | Проведение учебно -тренировочных сборов по различным видам спорта с целью подготовки спортсменов к региональным и всеукраинским соревнованиям, организация и проведение региональных соревнований по разным видам спорта, представление спортивных достижений | 574,6 | 574,6 | ||||||||||
Программа | Деятельность учреждений физической культуры и спорта | 15 220,5 | 6 247,3 | 3 034,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15 220,5 | ||||
Цель | Создание необходимых условий для занятий физической культурой и спортом учащейся и студенческой молодежи города Донецка, укрепление здоровья детей и подростков, формирование здорового образа жизни, подготовка спортивного резерва для сборных команд города. Сохранение и поддержание в надлежащем техническом состоянии существующей сети коммунальных спортивных сооружений, обеспечение их эффективного использования для проведения спортивных мероприятий | ||||||||||||
1315022 | Подпрограмма 2 130107 | Содержание и учебно-тренировочная работа детско-юношеских спортивных школ | 11753,9 | 6247,3 | 3034,4 | 58,1 | 58,1 | 0,0 | 13,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11812,0 |
Задание | Привлечение детей и молодежи к занятиям физической культурой и спортом в детско-юношеские спортивные школы города Донецка, организация дальнейшей работы по созданию на базе спортивных школ дополнительных отделений и секций по видам спорта в отдаленных районах | 11753,9 | 6247,3 | 3034,4 | 58,1 | 58,1 | 13,0 | 11812,0 | |||||
1315024 | Подпрограмма 4 130110 | Финансовая поддержка коммунальных спортивных сооружений | 3 466,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 466,6 | |||||
Задание | Содержание в надлежащем состоянии существующей сети спортивных сооружений коммунальной формы собственности, обеспечение эффективного функционирования спортивных сооружений для проведения спортивных мероприятий, развития физической культуры и спорта среди | 3 466,6 | 0,0 | 3 466,6 | |||||||||
1315100 | 130112 | Прочие расходы | 3577,8 | 2138,9 | 404,6 | 4450,3 | 231,4 | 40,0 | 4218,9 | 4218,9 | 4218,9 | 8028,1 | |
Цель | Содействие распространения клубной системы в сфере физической культуры и спорта, повышение интереса разных категорий населения города к занятиям физической культурой и спортом и здоровому образу жизни | ||||||||||||
Задание | Содержание в надлежащем состоянии существующей сети клубов и центров коммунальной формы собственности, расширение сети спортивных клубов по месту жительства и учебы, обеспечение эффективного функционирования клубов и ценров для проведения спортивно-массов | 3577,8 | 2138,9 | 404,6 | 4450,3 | 231,4 | 40,0 | 4218,9 | 4218,9 | 4218,9 | 8028,1 | ||
20 | Служба по делам детей городского совета | 2 831,3 | 1 488,4 | 219,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 831,3 | |
2010060 | 010116 | Организационное, информационно-аналитическое и материально-техническое обеспечение деятельности службы по делам детей городского совета для осуществления социальной защиты детей | 484,2 | 308,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 484,2 | ||||
Цель | Организационное, информационно-аналитическое и материально-техническое обеспечение деятельности службы по делам детей городского совета для осуществления социальной защиты детей | ||||||||||||
Задание | Обеспечение исполнения наделенных законодательством полномочий и функций в сфере социальной защиты детей города | 484,2 | 308,4 | 0,0 | 0,0 | 484,2 | |||||||
2013111 | 090700 | Содержание учреждений, которые предоставляют социальные услуги детям, оказавшимся в трудных жизненных условиях | 2 347,1 | 1 180,0 | 219,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 347,1 | ||||
Цель | Обеспечение предоставления комплексной социальной, психологической, педагогической, медицинской, правовой и других видов помощи детям, оказавшимся в сложных жизненных обстоятельствах. | ||||||||||||
Задание | Содержание центра социально-психологической реабилитации детей, предоставление детям, оказавшимся в сложных жизненных обстоятельствах, комплексной социальной, психологической, педагогической, медицинской, правовой и других видов помощи. | 2 347,1 | 1 180,0 | 219,7 | 2 347,1 | ||||||||
24 | Управление культуры и туризма городского совета | 105 261,6 | 55 552,5 | 10 816,2 | 13 674,7 | 7 908,4 | 5 140,3 | 493,0 | 5 766,3 | 5 197,0 | 5 197,0 | 118 936,3 | |
2410060 | 010116 | Организационное, информационно-аналитическое и материально-техническое обеспечение деятельности управления культуры и туризма городского совета | 422,1 | 304,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 422,1 | ||||
Цель | Организационное, информационно-аналитическое и материально-техническое обеспечение деятельности управления культуры и туризма городского совета | ||||||||||||
Задание | Координация работы для обеспечения исполнения наделенных законодательством полномочий и функций в сфере культуры и туризма города | 422,1 | 304,5 | 0,0 | 0,0 | 422,1 | |||||||
2414030 | 110103 | Филармонии, музыкальные коллективы, ансамбли и бругие учреждения и мероприятия культуры | 1 832,5 | 21,0 | 21,0 | 21,0 | 21,0 | 1 853,5 | |||||
Цель | Информирование и удовлетворение творческих потребностей интересов граждан, их эстетическое воспитание, развитие и обогащение духовного потенциала граждан | ||||||||||||
Задание | Обеспечение удовлетворения творческих потребностей граждан, их эстетическое воспитание, развитие и обогащение духовного потенциала граждан | 1 832,5 | 21,0 | 21,0 | 21,0 | 21,0 | 1 853,5 | ||||||
2414060 | 110201 | Библиотеки | 11 641,0 | 6 887,4 | 1 396,8 | 876,3 | 14,2 | 862,1 | 862,1 | 862,1 | 12 517,3 | ||
Цель | Реализация прав граждан на библиотечное обслуживание, общедоступность информации, культурных ценностей, которые сохраняются, собираются и предоставляются во временное пользование гражданам | ||||||||||||
Задание | Обеспечение доступности для граждан документов и информации, создание условий для полного удовлетворения духовных потребностей граждан, содействие профессиональному и образовательному развитию граждан, комплектование и сохранение библиотечного фонда | 11 641,0 | 6 887,4 | 1 396,8 | 876,3 | 14,2 | 862,1 | 862,1 | 862,1 | 12 517,3 | |||
2414090 | 110204 | Дворцы и Дома культуры, клубы и другие учреждения клубного типа | 23205,1 | 11557,4 | 6266,2 | 3900,7 | 1821,7 | 787,0 | 474,4 | 2079,0 | 1590,0 | 1590,0 | 27105,8 |
Цель | Организация культурного досуга населения и укрепление культурных традиций города | ||||||||||||
Задание | Обеспечение организации культурного досуга граждан и укрепление культурных традиций города | 23205,1 | 11557,4 | 6266,2 | 3900,7 | 1821,7 | 787,0 | 474,4 | 2079,0 | 1590,0 | 1590,0 | 27105,8 | |
2414100 | 110205 | Школы эстетического воспитания детей | 52 716,6 | 35 626,3 | 3 132,5 | 8 138,8 | 6 072,5 | 4 353,3 | 18,6 | 2 066,3 | 1 986,0 | 1 986,0 | 60 855,4 |
Цель | Духовное и эстетическое воспитание детей и молодежи города. | ||||||||||||
Задание | Предоставление начального музыкального, хореографического образования, изобразительного искусства и художественного промысла детям и молодежи города | 52 716,6 | 35 626,3 | 3 132,5 | 8 138,8 | 6 072,5 | 4 353,3 | 18,6 | 2 066,3 | 1 986,0 | 1 986,0 | 60 855,4 | |
2414110 | 110300 | Кинематография | 580,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 580,3 | ||||||
Цель | Развитие национальной кинематографии как составной части украинской культуры, сохранение и обновление национального кинематографического наследия | ||||||||||||
Задание | Обеспечение писутствия украинского фильма на национальном экранном пространстве, формирование репертуара фильмов, востребованных украинским обществом | 580,3 | 580,3 | ||||||||||
Программа 110502 | Прочие культурно-просветительные учреждения и мероприятия | 14847,5 | 1176,9 | 20,7 | 737,9 | 737,9 | 737,9 | 737,9 | 15585,4 | ||||
2414810 | Подпрограмма 1 110502 | Централизованная бухгалтерия управления культуры и туризма Донецкого городского совета | 1800,5 | 1176,9 | 20,7 | 12,4 | 12,4 | 12,4 | 12,4 | 1812,9 | |||
Цель | Осуществление бухгалтерского учета и анализа финансово-хозяйственной деятельности учреждений культуры города | ||||||||||||
Задание | Обеспечение предоставления качественных бухгалтерских услуг учреждениям культуры города | 1800,5 | 1176,9 | 20,7 | 12,4 | 12,4 | 12,4 | 12,4 | 1812,9 | ||||
Подпрограмма 2 110502 | Финансовая поддержка культурно-просветительных учреждений культуры | 12408,5 | 725,5 | 725,5 | 725,5 | 725,5 | 13134,0 | ||||||
Цель | Организация досуга граждан, проведение культурно-массовых мероприятий, удовлетворение культурных потребностей жителей города | ||||||||||||
2414820 | Задание 1 | Оказание финансовой поддержки паркам культуры и отдыха города Донецк | 9534,8 | 725,5 | 725,5 | 725,5 | 725,5 | 10260,3 | |||||
в том числе, субвенция из областного бюджета: | |||||||||||||
2414830 | Задание 2 | Оказание финансовой поддержки коммунальному учреждению "Муниципальный оркестр духовой и эстрадной музыки г. Донецка" | 1653,9 | 1653,9 | |||||||||
2414840 | Задание 3 | Оказание финансовой поддержки коммунальному учреждению "Художественно-выставочный центр "Арт-Донбасс" г. Донецка" | 1219,8 | 1219,8 | |||||||||
2414850 | Подпрограмма 3 110502 | Финансовая поддержка коммунального предприятия "Туристический информационный центр г.Донецка" | 638,5 | 638,5 | |||||||||
Цель | Организация, координация и проведение комплексных мероприятий в сфере туризма | ||||||||||||
Задание | Оказание финансовой поддержки коммунальному предприятию "Туристический информационный центр г.Донецка" | 638,5 | 638,5 | ||||||||||
2413980 | 91108 | Оздоровление детей работников учреждений культуры города | 16,5 | 16,5 | |||||||||
Цель | Обеспечение оздоровительными путевками детей работников культуры города | ||||||||||||
Задание | Приобретение путевок для оздоровления детей работников культуры города | 16,5 | 16,5 | ||||||||||
11 | Управление по делам семьи, молодежи и международных связей городского совета | 11 355,7 | 6 201,5 | 627,8 | 217,2 | 195,6 | 121,0 | 16,8 | 21,6 | 0,0 | 0,0 | 11572,9 | |
1113131 | 091101 | Содержание центров социальных служб для семьи, детей и молодежи | 6 812,3 | 4 756,5 | 251,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6 812,3 | |||
Цель | Обеспечение социального обслуживания семей, детей и молодежи путем предоставления социально-педагогических, социально-медицинских, социально-экономических, информационных и юридических услуг | ||||||||||||
Задание | Обеспечение выполнения социальных программ путем проведения социальной работы с семьями, детьми, молодежью, обеспечение социального обслуживания, сопровожденния, патронажа и профилактики | 6 812,3 | 4 756,5 | 251,9 | 0,0 | 0,0 | 6 812,3 | ||||||
1113370 | 091102 | Программы и мероприятия центров социальных служб для семьи, детей и молодежи | 24,0 | 24,0 | |||||||||
Цель | Участие в выполнении общегосударственных и других социальных программ путем проведения социальной работы с семьями, детьми и молодежью, социальной профилактики | ||||||||||||
Задание | Обеспечение выполнение социально-профилактической работы по предотвращению правонарушений и других отрицательных явлений в детской и молодежной среде, преодоление их следствий, пропаганда здорового образа жизни | 24,0 | 24,0 | ||||||||||
1113140 | 091103 | Мероприятия государственной политики по вопросам молодежи | 710,0 | 710,0 | |||||||||
Цель | Обеспечение благоприятных условий для самореализации молодых граждан города, поддержка их деятельности, развитие молодежного движения, проведение в г.Донецке социально ориентированной семейной политики, которая обеспечивает социально-экономические, правов | ||||||||||||
Задание | Обеспечить выполнение мероприятий для молодежи с целью физического, интеллектуального, духовного развития, пропаганды здорового образа жизни, проведение профилактики негативных явлений в молодежной среде | 710,0 | 710,0 | ||||||||||
1113160 | 091108 | Оздоровление и отдых детей (кроме мероприятий по оздоровлению детей, которые осуществляются за счет средств на оздоровление граждан, которые пострадали вследствие Чернобыльской катастрофы) | 898,5 | 898,5 | |||||||||
Цель | Социальная защита студенческой молодежи | ||||||||||||
Задание | Оздоровление студенческой молодежи, которая нуждается в особом социальном внимании и поддержке | 898,5 | 898,5 | ||||||||||
1114090 | 110204 | Дворцы и Дома культуры, клубы и прочие учреждения клубного типа | 2185,0 | 1297,0 | 300,2 | 217,2 | 195,6 | 121,0 | 16,8 | 21,6 | 0,0 | 0,0 | 2402,2 |
Цель | Обеспечение социально-экономических, правовых, организационных условий для духовного, культурного, образовательного и профессионального становления молодежи | ||||||||||||
Задание | Обеспечить социально-экономические, правовые, организационные условия для духовного, культурного, образовательного и профессионального становления молодежи, раскрытия ее творческого потенциала, создание необходимых условий для функционирования молодежного центра | 2185,0 | 1297,0 | 300,2 | 217,2 | 195,6 | 21,6 | 2402,2 | |||||
1113111 | 090700 | Содержание учреждений, которые предоставляют социальные услуги детям, оказавшимся в трудных жизненных условиях | 725,9 | 148,0 | 75,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 725,9 | |||
Цель | Обеспечение предоставления комплексной социальной, психологической, педагогической, медицинской, правовой и других видов помощи детям, оказавшимся в сложных жизненных обстоятельствах. | ||||||||||||
Задание | Обеспечить капитальный ремонт здания социального общежития для детей-сирот и детей, лишенных родительского попечения. | 725,9 | 148,0 | 75,7 | 725,9 | ||||||||
48 | Главное управление градостроительства и архитектуры городского совета | 1 434,1 | 1 019,5 | 34,0 | 748,8 | 748,8 | 0,0 | 190,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 182,9 | |
4810060 | 010116 | Организационное, информационно-аналитическое и материально-техническое обеспечение деятельности главного управления градостроительства и архитектуры городского совета | 1 434,1 | 1 019,5 | 34,0 | 248,8 | 248,8 | 190,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 682,9 | |
Цель | Организационное, информационно-аналитическое и материально-техническое обеспечение деятельности главного управления градостроительства и архитектуры городского совета | ||||||||||||
Задание | Обеспечение исполнения наделенных законодательством полномочий и функций в сфере градостроительства и архитектуры города | 1 434,1 | 1 019,5 | 34,0 | 248,8 | 248,8 | 190,8 | 0,0 | 1 682,9 | ||||
4819230 | 240900 | Целевые фонды, созданные Верховным Советом Автономной Республики Крым, органами местного самоуправления и местными органами исполнительной власти на финансирование расходов главного управления градостроительства и архитектуры городского совета | 500,0 | 500,0 | 500,0 | ||||||||
Цель | Финансирование расходов на градостроительное проектирование | ||||||||||||
Задание | Обеспечение финансирования на выполнение работ по градостроительному проектированию | 500,0 | 500,0 | 500,0 | |||||||||
68 | Управление по вопросам гражданской защиты и военно-мобилизационной работы городского совета | 1 218,8 | 822,6 | 45,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 218,8 | |
6810060 | 010116 | Организационное, информационно-аналитическое и материально-техническое обеспечение деятельности управления по вопросам гражданской защиты и военно-мобилизационной работы городского совета | 1 218,8 | 822,6 | 45,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1218,8 |
Цель | Организационное, информационно-аналитическое и материально-техническое обеспечение деятельности управления по вопросам гражданской защиты и военно-мобилизационной работы городского совета | ||||||||||||
Задание | Обеспечение исполнения наделенных законодательством полномочий и функций в сфере гражданской защиты населения города и военно-мобилизационной работы | 1 218,8 | 822,6 | 45,2 | 0,0 | 0,0 | 1218,8 | ||||||
45 | Управление коммунальных ресурсов городского совета | 892,9 | 483,7 | 22,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 892,9 | |
4510060 | 010116 | Организационное, информационно-аналитическое и материально-техническое обеспечение деятельности управления коммунальных ресурсов городского совета для обеспечения качественного и эффективного управления коммунальной собственностью города | 746,7 | 483,7 | 22,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 746,7 |
Цель | Организационное, информационно-аналитическое и материально-техническое обеспечение деятельности управления коммунальных ресурсов городского совета для обеспечения качественного и эффективного управления коммунальной собственностью города | ||||||||||||
Задание | Обеспечение исполнения наделенных законодательством полномочий и функций в сфере эффективного управления коммунальной собстенностью, которая находится в ведении или собственности территориальной громады города | 746,7 | 483,7 | 22,6 | 0,0 | 0,0 | 746,7 | ||||||
4517500 | 180410 | Организационное, информационно-аналитическое и материально-техническое обеспечение деятельности управления коммунальных ресурсов городского совета для обеспечения процесса учета, аренды, приватизации и других мероприятий, связанных с экономической деятельночтью | 146,2 | 146,2 | |||||||||
Цель | Организационное, информационно-аналитическое и материально-техническое обеспечение деятельности управления коммунальных ресурсов городского совета для обеспечения процесса учета, аренды, приватизации и других мероприятий, связанных с экономической деятельностью | ||||||||||||
Задание | Обеспечение эффективного процесса учета, аренды, приватизации и других мероприятий, связанных с экономической деятельностью относительно объектов коммунальной собственности, которые находятся в ведении или собственности территориальной громады города | 146,2 | 146,2 | ||||||||||
32 | Управление "Единый разрешительный центр" городского совета | 712,4 | 405,3 | 24,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 712,4 | |
3210060 | 010116 | Организационное, информационно-аналитическое и материально-техническое обеспечение деятельности управления "Единый разрешительный центр" городского совета в разрешительной системе | 712,4 | 405,3 | 24,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 712,4 |
Цель | Организационное, информационно-аналитическое и материально-техническое обеспечение деятельности управления "Единый разрешительный центр" городского совета для обеспечения реализации государственной политики в сфере поддержки предпринимательства, установление единых требований к порядку выдачи документов разрешительного характера, прозрачность процедуры выдачи разрешительных документов | ||||||||||||
Задание | Обеспечение исполнения наделенных законодательством полномочий и функций в разрешительной системе | 712,4 | 405,3 | 24,9 | 0,0 | 0,0 | 712,4 | ||||||
47 | Управление строительства и перспективного развития городского совета | 984,8 | 641,9 | 26,9 | 221121,9 | 3060,5 | 0,0 | 0,0 | 218061,4 | 174449,1 | 0,0 | 222106,7 | |
4710060 | 010116 | Организационное, информационно-аналитическое и материально-техническое обеспечение деятельности управления строительства и перспективного развития городского совета | 984,8 | 641,9 | 26,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 984,8 | |||
Цель | Организационное, информационно-аналитическое и материально-техническое обеспечение деятельности управления строительства и перспективного развития городского совета для обеспечения качесчтвенного и эффективного исполнения бюджетного процесса города в сфере строительства города | ||||||||||||
Задание | Обеспечение исполнения наделенных законодательством полномочий и функций в сфере строительства города | 984,8 | 641,9 | 26,9 | 0,0 | 0,0 | 984,8 | ||||||
4719230 | 240900 | Целевые фонды, созданные Верховным Советом Автономной Республики Крым, органами местного самоуправления и местными органами исполнительной власти на финансирование расходов управления строительства и перспективного развития городского совета | 8638,0 | 3060,5 | 5577,5 | 8638,0 | |||||||
Цель | Финанирование неотложных мероприятий на строительство и реконструкцию объектов, которые находятся в коммунальной собственности города | ||||||||||||
Задание | Обеспечение своевременного финансирования на мероприятия, связанные со строительством и реконструкцией объектов, которые находятся в коммунальной собственности города | 8638,0 | 3060,5 | 5577,5 | 8638,0 | ||||||||
4716060 | 100203 | Благоустройство городов, сел, поселков | 2857,6 | 2857,6 | 2857,6 | 0,0 | 2857,6 | ||||||
Цель | Улучшение состояния инфраструктуры городских дорог | ||||||||||||
Задание | Обеспечение своевременного финансирования средств, направленных на реализацию мероприятий по благоустройству городов и осуществление контроля за ходом их выполнения, контроль за целевым и эффективным использованием бюджетных средств | 2857,6 | 2857,6 | 2857,6 | 2857,6 | ||||||||
4716310 | 150101 | Капитальные вложения | 92549,5 | 92549,5 | 92549,5 | 92549,5 | |||||||
Цель | Обеспечение развития инфраструктуры города | ||||||||||||
Задание | Обеспечение реализации мероприятий по развитию инфраструктуры города за счет средств городского и государственного бюджетов и осуществление контроля за ходом их выполнения | 92549,5 | 92549,5 | 92549,5 | 92549,5 | ||||||||
4716330 | 150110 | Проведение неотложных восстановительных работ, строительство и реконструкция общеобразовательных учебных заведений | 16430,0 | 16430,0 | 16430,0 | 0,0 | 16430,0 | ||||||
Цель | Обеспечение надлежащего уровня доступа к получению услуг общеобразовательных учебных заведений, повышение эксплуатационных свойств зданий общеобразовательных учебных заведений, обеспечении их надежности и безопасной эксплуатации | ||||||||||||
Задание | Обеспечение реализации мероприятий по надлежащему уровню доступа к получению услуг общеобразовательных учебных заведений и осуществление контроля за ходом их выполнения | 16430,0 | 16430,0 | 16430,0 | 16430,0 | ||||||||
4716360 | 150114 | Проведение неотложных восстановительных работ, строительство и реконструкция больниц общего профиля | 11700,0 | 11700,0 | 11700,0 | 0,0 | 11700,0 | ||||||
Цель | Обеспечение надлежащего уровня доступа к получению услуг больниц общего профиля, повышение эксплуатационных свойств зданий больниц общего профиля, обеспечение их надежности и безопасной эксплуатации | ||||||||||||
Задание | Обеспечение реализации мероприятий по обеспечение надлежащего уровня доступа к получению услуг больниц общего профиля и осуществление контроля за ходом их выполнения | 11700,0 | 11700,0 | 11700,0 | 11700,0 | ||||||||
4716324 | 150118 | Строительство и приобретение жилья для отдельных категорий населения | 50912,0 | 50912,0 | 50912,0 | 0,0 | 50912,0 | ||||||
Цель | Обеспечение жильём отдельных категорий населения | ||||||||||||
Задание | Обеспечение реализации мероприятий по обеспечению жильём отдельных категорий населения и осуществление контроля за ходом их выполнения | 50912,0 | 50912,0 | 50912,0 | 50912,0 | ||||||||
4716650 | 170703 | Содержание и развитие инфраструктуры городских дорог | 38034,8 | 38034,8 | 38034,8 | ||||||||
Цель | Развитие городской дорожной инфраструктуры | ||||||||||||
Задание | Обеспечение реализации мероприятий по развитию городской дорожной инфраструктуры и осуществление контроля за ходом их выполнения | 38034,8 | 38034,8 | 38034,8 | |||||||||
56 | Управление земельных ресурсов городского совета | 5 549,1 | 1 672,1 | 72,5 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 5 749,1 | |
5610060 | 010116 | Организационное, информационно-аналитическое и материально-техническое обеспечение деятельности управления земельных ресурсов городского совета | 2924,1 | 1672,1 | 72,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2924,1 |
Цель | Организационное, информационно-аналитическое и материально-техническое обеспечение деятельности управления земельных ресурсов городского совета для обеспечения качественного и эффективного развития земельных отношений и охраны земель города | ||||||||||||
Задание | Обеспечение исполнения наделенных законодательством полномочий и функций в сфере развития земельных отношений и охраны земель города | 2924,1 | 1672,1 | 72,5 | 0,0 | 0,0 | 2924,1 | ||||||
5617310 | 160101 | Проведение мероприятий по землеустройству для обеспечения устойчивого развития земельного хозяйства города | 2625,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2625,0 | ||||||
Цель | Проведение мероприятий по землеустройству для обеспечения качественного и эффективного развития земельных отношений | ||||||||||||
Задание | Обеспечение качественного и эффективного развития земельных отношений | 2625,0 | 0,0 | 2625,0 | |||||||||
5617612 | 200200 | Охрана и рациональное использование земель для проведения изыскательных работ и разработки проектной документации по охране земель на землях государственной собственности | 200,0 | 200,0 | 200,0 | ||||||||
Цель | Проведение мероприятий по охране и рациональному использованию земель для обеспечения качественного и эффективного развития земельных отношений и охраны земель города | ||||||||||||
Задание | Обеспечение качественного и эффективного развития земельных отношений и охраны земель города: проведение изыскательских работ, разработка проектной документации по охране земель | 200,0 | 200,0 | 200,0 | |||||||||
32 | Главное управление городского совета "Центр предоставления административных услуг" | 3 143,9 | 1 172,7 | 698,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 143,9 | |
3210060 | 010116 | Организационное, информационно-аналитическое и материально-техническое обеспечение деятельности главного управления городского совета "Центр предоставления административных услуг" | 3 143,9 | 1 172,7 | 698,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 143,9 |
Цель | Организационное, информационно-аналитическое и материально-техническое обеспечение деятельности в сфере административных услуг | ||||||||||||
Задание | Обеспечение исполнения наделенных законодательством полномочий и функций в сфере администратвных услуг | 3 143,9 | 1 172,7 | 698,5 | 0,0 | 0,0 | 3 143,9 | ||||||
И Т О Г О | 3 403 577,1 | 164 107,4 | 30 344,9 | 434 750,68 | 68 343,88 | 6 707,1 | 2 316,7 | 366 406,8 | 298 382,5 | 119 933,4 | 3 838 327,78 |
Финансирование городского бюджета на 2014 год | |||||
тыс.грн. | |||||
Код КВКР | Наименование | ВСЕГО | Общий фонд | Специальный фонд | |
Всего | В том числе бюджет развития | ||||
200000 | Внутреннее финансирование | -160000,00000 | -219933,40000 | 59933,40000 | 59933,40000 |
202000 | Финансирование за счет ссуд банковских учреждений | -100000,0 | -100000,0 | -100000,0 | |
202200 | Финансирование за счет прочих банков | -100000,0 | -100000,0 | -100000,0 | |
202210 | Получено ссуд | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
202220 | Погашено ссуд | 100000,0 | 100000,0 | 100000,0 | |
203000 | Прочее внутреннее финансирование | -60000,0 | -60000,0 | -60000,0 | |
203500 | Прочее внутреннее финансирование | -60000,0 | -60000,0 | -60000,0 | |
203520 | Погашено ссуд | 60000,0 | 60000,0 | 60000,0 | |
208100 | На начало года | 0,0000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
208400 | Средства, передаваемые из общего фонда бюджета в бюджет развития (специальный фонд) | 0,0 | -219933,40000 | 219933,40000 | 219933,40000 |
400000 | Финансирование по долговым операциям | -160000,0 | -160000,0 | -160000,0 | |
401000 | Заимствования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
401100 | Внутренние заимствования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
401102 | Среднесрочные обязательства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
402000 | Погашение | -160000,0 | -160000,0 | -160000,0 | |
402100 | Внутренние обязательства | -160000,0 | -160000,0 | -160000,0 | |
402101 | Долгосрочные обязательства | -60000,0 | -60000,0 | -60000,0 | |
402102 | Среднесрочные обязательства | -100000,0 | -100000,0 | -100000,0 | |
600000 | Финансирование по активным операциям | 0,00000 | -219933,40000 | 219933,40000 | 219933,40000 |
602100 | На начало периода | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
602400 | Средства, передаваемые из общего фонда бюджета в бюджет развития (специальный фонд) | 0,0 | -219933,40000 | 219933,40000 | 219933,40000 |
Показатели межбюджетных трансфертов на 2014 год | ||||||||||||
Бюджеты | Доходы, которые учитываются при определении объема межбюджетных трансфертов | Доходы, которые не учитываются при определении объема межбюджетных трансфертов | ИТОГО ДОХОДОВ | ИТОГО РАСХОДОВ | Дотация выравнивания в бюджеты районов в городе из городского бюджета | Норматив ежедневного отчисления дотации выравнивания из городского бюджета в бюджеты районов в городе, % | Средства, передаваемые из городского бюджета в государственный бюджет | Норматив ежедневного отчисления средств, передаваемых из городского бюджета в государственный бюджет | Прочие дополнительные дотации из областного бюджета на: | Прочие субвенции из бюджетов других городов и районов области на медицинское обслуживание жителей | ||
содержание центра социально-психологической реабилитации детей | содержание социального общежития для детей-сирот и детей, лишенных родительского попечения | предоставление вторичной медицинской помощи | ||||||||||
Буденновский | 377,9 | 96,3 | 474,2 | 97 426,5 | 96 952,3 | 5,26 | 46 507,8 | |||||
Ворошиловский | 85 089,9 | 85 089,9 | 4,61 | 65 824,6 | 341,3 | |||||||
Калининский | 77 043,8 | 77 043,8 | 4,18 | 36 739,7 | ||||||||
Киевский | 108 523,5 | 108 523,5 | 5,88 | 33 993,0 | ||||||||
Кировский | 180 931,2 | 180 931,2 | 9,81 | 49 445,9 | ||||||||
Куйбышевский | 105 115,6 | 105 115,6 | 5,70 | 56 626,6 | ||||||||
Ленинский | 91 742,8 | 91 742,8 | 4,97 | 42 823,9 | ||||||||
Петровский | 81 663,5 | 81 663,5 | 4,43 | 32 221,6 | ||||||||
Пролетарский | 2 876,6 | 1 536,6 | 4 413,2 | 103 231,1 | 98 817,9 | 5,36 | 42 038,6 | |||||
Городской | 1 536 262,8 | 578 513,3 | 2 114 776,1 | 1 188 895,6 | 270 230,2 | 17,59% | 2 347,1 | 725,9 | 14 856,2 | |||
ИТОГО | 1 539 517,3 | 580 146,2 | 2 119 663,5 | 2 119 663,5 | 925 880,5 | 270 230,2 | 2 347,1 | 725,9 | 421 077,9 | 341,3 |
Распределение между городским бюджетом и бюджетами районов в городе объёмов межбюджетных трансфертов из государственного бюджета на 2014 год
Бюджеты | Субвенции из государственного бюджета местным бюджетам (общий фонд) на: | Субвенции из государственного бюджета местным бюджетам (общий фонд) на: | ИТОГО по общему фонду | Субвенции из государственного бюджета местным бюджетам (специальный фонд) на: | ИТОГО по специальному фонду | ВСЕГО трансфертов из государственного бюджета | ||||||||||
выплату помощи семьям с детьми, малообеспеченным семьям, инвалидам с детства, детям-инвалидам и временной государственной помощи детям | предоставление льгот и жилищных субсидий населению на оплату электроэнергии, природного газа, услуг тепло-, водоснабжения и водоотведения, квартирной платы (содержание домов и сооружений и придомовых территорий), вывоз бытового мусора и жидких нечистот | предоставление льгот и жилищных субсидий населению на приобретение твердого и жидкого печного бытового топлива и сжиженного газа | предоставление льгот по услугам связи, других предусмотренных законодательством льгот (кроме льгот на получение лекарств, зубопротезирование, оплату электроэнергии, природного и сжиженного газа на бытовые нужды, твердого и жидкого печного бытового топлива, услуг тепло-, водоснабжения и водоотведения, квартирной платы (содержание домов и сооружений и придомовых территорий), вывоз бытового мусора и жидких нечистот), на компенсацию потерь части доходов в связи с отменой налога с владельцев транспортных средств и других самоходных машин и механизмов и соответсвующим увеличением ставок акцизного налога с топлива и на компенсацию за льготный проезд отдельных категорий граждан | в том числе: | выплату государственной социальной помощи на детей-сирот и детей, лишенных родительского попечения, денежного обеспечения родителям-воспитателям и приемным родителям за предоставление социальных услуг в детских домах семейного типа и приемных семьях за принципом "деньги ходят за ребенком" | возмещение части процентных ставок по привлеченным кредитам на обновление парка автобусов и троллейбусов принимающих городов по подготовке к проведению в Украине финальной части чемпионата Европы 2012 года по футболу | осуществление мероприятий по социально-экономическому развитию отдельных территорий | погашение части кредита, привлеченного на обновление парка автобусов и троллейбусов принимающих городов по подготовке к проведению в Украине финальной части чемпионата Европы 2012 года по футболу | строительство, реконструкцию, ремонт и содержание улиц и дорог коммунальной собственности в населенных пунктах | |||||||
капитальный ремонт домов (квартир), санаторно-курортное лечение, компенсация расходов на автомобильное топливо, захоронение, сооружение памятников, одноразовая помощь в случае смерти, компенсация за льготный междугородний проезд гражданам, которые пострадали вследствие аварии на ЧАЭС | льготы на услуги связи | компенсация за льготный проезд | ||||||||||||||
в электро- и автотранспорте | междугородного сообщения воздушным транспортом | |||||||||||||||
Буденновский | 78 839,1 | 13 586,6 | 2 503,8 | 382,5 | 91,60 | 290,9 | 1 209,8 | 96 521,8 | 0,0 | 96 521,8 | ||||||
Ворошиловский | 43 958,1 | 16 371,0 | 544,9 | 668,1 | 110,5 | 557,6 | 91,1 | 61 633,2 | 0,0 | 61 633,2 | ||||||
Калининский | 63 415,8 | 18 409,7 | 1 018,5 | 636,5 | 113,9 | 522,6 | 481,4 | 83 961,9 | 0,0 | 83 961,9 | ||||||
Киевский | 89 339,0 | 20 977,5 | 1 697,6 | 854,9 | 114,9 | 540,0 | 200,0 | 334,5 | 113 203,5 | 0,0 | 113 203,5 | |||||
Кировский | 120 316,5 | 21 025,7 | 2 497,8 | 560,4 | 138,0 | 422,4 | 305,8 | 144 706,2 | 0,0 | 144 706,2 | ||||||
Куйбышевский | 78 909,1 | 17 420,0 | 1 952,3 | 392,6 | 40,8 | 351,8 | 471,1 | 99 145,1 | 0,0 | 99 145,1 | ||||||
Ленинский | 67 857,3 | 14 620,2 | 752,6 | 467,9 | 70,6 | 397,3 | 57,6 | 83 755,6 | 0,0 | 83 755,6 | ||||||
Петровский | 67 465,2 | 6 279,0 | 1 849,4 | 243,9 | 126,7 | 117,2 | 433,3 | 76 270,8 | 0,0 | 76 270,8 | ||||||
Пролетарский | 87 391,3 | 12 111,1 | 9 503,8 | 337,5 | 93,4 | 244,1 | 809,0 | 110 152,7 | 0,0 | 110 152,7 | ||||||
Городской | 90 753,3 | 90 753,3 | 18 100,0 | 10 000,0 | 100 000,0 | 218 853,3 | 58 979,58 | 58 979,58 | 277 832,88 | |||||||
ИТОГО | 697 491,4 | 140 800,8 | 22 320,7 | 95 297,6 | 900,4 | 3 443,9 | 90 753,3 | 200,0 | 4 193,6 | 18 100,0 | 10 000,0 | 100 000,0 | 1 088 204,1 | 58 979,58 | 58 979,58 | 1 147 183,68 |
тыс.грн. | ||||||||||
Код главного распорядителя средств КВКР | Наименование главного распорядителя средств | Предоставление кредитов | Возврат кредитов | Кредитование - всего | ||||||
ВСЕГО | Общий фонд | Специальный фонд | ВСЕГО | Общий фонд | Специальный фонд | ВСЕГО | Общий фонд | Специальный фонд | ||
ВСЕГО | 5261,9 | 3961,9 | 1300 | -1300 | 0 | -1300 | 3961,9 | 3961,9 | 0 | |
220 | Финансовое управление городского совета | 5261,9 | 3961,9 | 1300 | -1300 | 0 | -1300 | 3961,9 | 3961,9 | 0 |
250908 | Предоставление льготного долгосрочного кредита гражданам на строительство (реконструкцию) и приобретение жилья | 5261,9 | 3961,9 | 1300 | 0 | 0 | 0 | 5261,9 | 3961,9 | 1300 |
250909 | Возврат средств, предоставленных для кредитования граждан на строительство (реконструкцию) и приобретение жилья | 0 | 0 | 0 | -1300 | 0 | -1300 | -1300 | 0 | -1300 |
Планы мобилизации доходов, формирующих общий и специальный фонды городского бюджета на 2014 год
тыс.грн. | ||||||||||||
Код | Наименование доходов | Буденновский район в городе | Ворошиловский район в городе | Калининский район в городе | Киевский район в городе | Кировский район в городе | Куйбышевский район в городе | Ленинский район в городе | Петровский район в городе | Пролетарский район в городе | Городской бюджет | Всего контингент по городу |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Общий фонд | ||||||||||||
Доходы, которые учитываются при определении межбюджетных трансфертов | ||||||||||||
11010000 | Налог на доходы физических лиц | 101 129,4 | 835 695,4 | 280 455,4 | 358 139,2 | 138 964,4 | 160 243,4 | 140 178,2 | 57 721,0 | 63 863,6 | 940 644,6 | 3 077 034,6 |
22090000 | Государственная пошлина | 12,5 | 240,1 | 324,2 | 117,2 | 70,0 | 58,0 | 29,2 | 131,2 | 17,6 | 1 000,0 | |
Итого доходов, которые учитываются при определении межбюджетных трансфертов | 101 141,9 | 835 935,5 | 280 779,6 | 358 256,4 | 139 034,4 | 160 301,4 | 140 207,4 | 57 852,2 | 63 881,2 | 940 644,6 | 3 078 034,6 | |
Доходы, которые не учитываются при определении межбюджетных трансфертов | ||||||||||||
11020200 | Налог на прибыль предприятий и финансовых учреждений коммунальной собственности | 216,0 | 385,2 | 19,2 | 179,2 | 15,0 | 64,5 | 87,4 | 58,0 | 27,8 | 1 052,3 | |
11023200 | Авансовый взнос налога на прибыль предприятий и финансовых учреждений коммунальной собственности | 405,2 | 181,0 | 60,5 | 1,5 | 93,9 | 40,0 | 9,2 | 803,1 | 1 594,4 | ||
13010200 | Сбор за специальное использование лесных ресурсов (кроме сбора за специальное использование лесных ресурсов в части древесины, заготовленное в порядке рубок главного использования) | 31,2 | 1,2 | 8,8 | 300,0 | 341,2 | ||||||
13050000 | Плата за землю | 41 817,0 | 68 646,8 | 69 741,0 | 77 399,0 | 44 257,7 | 46 591,9 | 28 075,8 | 12 472,5 | 18 579,1 | 125 810,3 | 533 391,1 |
18020000 | Сбор за место для парковки транспортных средств | 700,0 | 700,0 | |||||||||
18040000 | Сбор за осуществление некоторых видов предпринимательской деятельности (за исключением сбора за осуществление торговой деятельности нефтепродуктами, сжиженным и сжатым газом на стационарных, малогабаритных и передвижных автозаправочных станциях, заправочных пунктах | 1 461,8 | 3 214,8 | 2 409,0 | 3 856,0 | 2 099,0 | 1 571,7 | 1 531,9 | 789,6 | 1 066,2 | 18 000,0 | |
19040000 | Фиксированный сельскохозяйственный налог | 14,9 | 2,0 | 6,1 | 24,7 | 20,4 | 68,1 | |||||
21010300 | Часть чистой прибыли (дохода) коммунальных унитарных предприятий и их объединений, которая изымается в соответствующий местный бюджет | 74,6 | 152,3 | 43,0 | 91,7 | 11,9 | 16,9 | 22,1 | 64,4 | 476,9 | ||
21080900 | Штрафные санкции за нарушения законодательства о патентовании, за нарушение норм регулирования оборота наличности и о применении регистраторов расчетных операций в сфере торговли, общественного питания и услуг | 0,2 | 9,1 | 9,3 | ||||||||
21081100 | Административные штрафы и прочие санкции | 190,0 | 100,0 | 52,8 | 92,0 | 130,0 | 102,0 | 69,1 | 84,0 | 63,6 | 160,0 | 1 043,5 |
22080400 | Поступления от арендной платы за пользование целостностным имущественным комплексом и прочим имуществом, которое находится в коммунальной собственности | 18 050,0 | 18 050,0 | |||||||||
24060300 | Прочие поступления | 4,5 | 9,1 | 5,0 | 130,0 | 23,0 | 10,0 | 8,6 | 22,2 | 54,9 | 5 050,0 | 5 317,3 |
31010000 | Средства от реализации сокровищ, имущества, полученного государством или территориальной громадой в порядке наследования или дарения, бесхозного имущества, находок, а также валютных ценностей и денежных средств, собственники которых неизвестны | 6,0 | 18,0 | 12,0 | 24,0 | 6,0 | 12,0 | 6,0 | 2,4 | 10,0 | 96,4 | |
31020000 | Поступление средств от Государственного фонда драгоценных металлов и драгоценных камней | 1,5 | 1,1 | 1,5 | 0,5 | 0,1 | 1,0 | 5,7 | ||||
Итого доходов, которые не учитываются при определении межбюджетных трансфертов | 43 786,3 | 72 932,5 | 72 463,2 | 81 872,7 | 46 534,2 | 48 372,8 | 29 923,6 | 13 790,9 | 19 896,6 | 150 573,4 | 580 146,2 | |
ВСЕГО доходов общего фонда | 144 928,2 | 908 868,0 | 353 242,8 | 440 129,1 | 185 568,6 | 208 674,2 | 170 131,0 | 71 643,1 | 83 777,8 | 1 091 218,0 | 3 658 180,8 | |
Специальный фонд | ||||||||||||
12030000 | Сбор за первую регистрацию транспортного средства | 382,0 | 877,8 | 734,0 | 605,6 | 730,9 | 732,1 | 633,6 | 195,0 | 120,0 | 50,0 | 5 061,0 |
18010000 | Налог на недвижимое имущество, отличное от земельного участка | 20,5 | 116,8 | 58,3 | 159,3 | 13,8 | 26,8 | 20,4 | 12,7 | 22,5 | 31,6 | 482,7 |
18041500 | Сбор за осуществление торговой деятельности нефтепродуктами, сжиженным и сжатым газом на стационарных, малогабаритных и передвижных автозаправочных станциях, заправочных пунктах | 81,8 | 46,7 | 121,5 | 134,3 | 111,0 | 163,6 | 111,0 | 64,8 | 43,8 | 878,5 | |
18050000 | Единый налог | 13 548,1 | 40 194,6 | 28 035,7 | 35 787,7 | 20 950,0 | 19 137,3 | 16 482,4 | 6 117,0 | 10 713,6 | 190 966,4 | |
19010000 | Экологический налог | 3 631,6 | 620,8 | 156,0 | 219,3 | 300,0 | 565,2 | 1 262,1 | 598,0 | 4 088,4 | 36 956,2 | 48 397,6 |
ВСЕГО доходов специального фонда | 17 664,0 | 41 856,7 | 29 105,5 | 36 906,2 | 22 105,7 | 20 625,0 | 18 509,5 | 6 987,5 | 14 988,3 | 37 037,8 | 245 786,2 | |
ИТОГО | 162 592,2 | 950 724,7 | 382 348,3 | 477 035,3 | 207 674,3 | 229 299,2 | 188 640,5 | 78 630,6 | 98 766,1 | 1 128 255,8 | 3 903 967,0 |
Структура и предельная численность должностных лиц и служащих органов местного самоуправления на 2014 год
Всего 1257,75 единицы, из них:
1. Органы местного самоуправления, финансируемые из городского бюджета:
Наименование подразделения |
Количество единиц |
Всего, из них: |
445,25 |
- аппарат исполкома городского совета |
68,25 |
- самостоятельные отделы и управления городского совета, всего |
377 |
в том числе: |
|
- главное экономическое управление городского совета |
32 |
- юридическое управление городского совета |
8 |
- управление жилищного хозяйства городского совета |
33 |
- главное управление градостроительства и архитектуры городского совета |
20 |
- главное управление благоустройства и коммунального обслуживания городского совета |
22 |
- управление труда и социальных вопросов городского совета |
18 |
- управление потребительской инфраструктуры и агропромышленного развития городского совета |
14 |
- комитет по физической культуре и спорту городского совета |
14 |
- управление здравоохранения городского совета |
11 |
- управление образования городского совета |
9 |
- управление по делам семьи, молодёжи и международных связей городского совета |
6 |
- управление культуры и туризма городского совета |
6 |
- архивный отдел городского совета |
5 |
- финансовое управление городского совета |
34 |
- управление по связям с общественностью городского совета |
6 |
- управление коммунальных ресурсов городского совета |
11 |
- главное управление городского совета «Центр предоставления административных услуг» |
31 |
- управление «Единый разрешительный центр» городского совета |
8 |
- управление экологической безопасности городского совета |
7 |
- управление по вопросам гражданской защиты и военно-мобилизационной работы городского совета |
15 |
- управление по организации работы совета городского совета |
8 |
- управление строительства и перспективного развития городского совета |
11 |
- служба по делам детей городского совета |
5 |
- управление земельных ресурсов городского совета |
36 |
- отдел «Рабочий орган по размещению наружной рекламы» городского совета |
7 |
2. Органы местного самоуправления, финансируемые из бюджетов районов в городе:
Наименование района |
Количество единиц |
В том числе |
|
управление труда и социальной защиты населения, единиц |
финансовый отдел, единиц |
||
Всего, в том числе: |
812,5 |
355,5 |
98 |
- Будённовский, из них Ларино |
87 5 |
36
|
11
|
- Ворошиловский |
91 |
38 |
12 |
- Калининский |
87,5 |
41 |
11,5 |
- Киевский |
96 |
41 |
11 |
- Кировский |
106 |
50 |
12 |
- Куйбышевский |
88 |
40 |
11 |
- Ленинский |
82 |
34 |
10 |
- Петровский |
76 |
35,5 |
9,5 |
- Пролетарский, из них Моспино |
99 12 |
40
|
10
|
Структура и предельная численность работников, занятых обслуживанием органов местного самоуправления, на 2014 год
Всего 102 единицы, из них:
- Органы местного самоуправления, финансируемые из городского
бюджета:
Наименование подразделения |
Количество единиц |
Всего, из них: |
44 |
- аппарат исполкома городского совета |
26 |
- самостоятельные отделы и управления городского совета, всего |
18 |
в том числе: |
|
- главное экономическое управление городского совета |
1 |
- главное управление благоустройства и коммунального обслуживания городского совета |
1 |
- управление труда и социальных вопросов городского совета |
1 |
- архивный отдел городского совета |
1 |
- финансовое управление городского совета |
2 |
- управление по связям с общественностью городского совета |
1 |
- главное управление городского совета «Центр предоставления административных услуг» |
2 |
- управление по вопросам гражданской защиты и военно-мобилизационной работы городского совета |
1 |
- служба по делам детей городского совета |
1 |
- управление земельных ресурсов городского совета |
2 |
- юридическое управление городского совета |
1 |
- управление потребительской инфраструктуры и агропромышленного развития городского совета |
1 |
- управление образования городского совета |
1 |
- управление по делам семьи, молодёжи и международных связей городского совета |
1 |
- управление по организации работы совета городского совета |
1 |
2. Органы местного самоуправления, финансируемые из бюджетов районов
в городе:
Наименование района |
Количество единиц |
В том числе |
|
управления труда и социальной защиты населения, единиц |
финансовый отдел, единиц |
||
Всего, в том числе: |
58 |
10 |
4 |
- Будённовский, из них Ларино |
8,5 4,5 |
1
|
0,5
|
- Ворошиловский |
6,5 |
2 |
0,5 |
- Калининский |
5 |
|
1 |
- Киевский |
5 |
1 |
0,5 |
- Кировский |
9 |
2 |
0,5 |
Куйбышевский |
7 |
2 |
|
- Ленинский |
3 |
|
|
- Петровский |
6,5 |
1 |
0,5 |
- Пролетарский, из них Моспино |
7,5 2 |
1
|
0,5
|
ПОРЯДОК
распределения объема межбюджетных трансфертов между
городским бюджетом и бюджетами районов в городе,
бюджетами районов в городе, поселка Ларино и города Моспино
Этот порядок разработан в соответствии со статьей 68 Бюджетного кодекса Украины с целью определения состава доходов и расходов, распределения объема межбюджетных трансфертов между городским бюджетом и бюджетами районов в городе, бюджетами районов в городе, поселка Ларино и города Моспино, которые административно подчинены Буденновскому и Пролетарскому районным в городе советам соответственно.
Раздел I. Порядок распределения объема межбюджетных трансфертов между городским бюджетом и бюджетами районов в городе.
1. Доходы, взимаемые на территории города в соответствии со статьями 64, 65, 69 Бюджетного кодекса Украины, за исключением доходов поселка Ларино и города Моспино, районов в городе, определенных данным порядком, зачисляются в городской бюджет.
2. В доходы общего фонда бюджетов районов в городе зачисляются:
- дотация выравнивания;
- трансферты из государственного бюджета, областного, городского и других местных бюджетов.
3. В доходы специальных фондов бюджетов районов в городе зачисляются:
- собственные поступления бюджетных учреждений, содержащихся за счет средств бюджетов районов в городе;
- поступления в целевые фонды, созданные районными в городе советами;
- трансферты из государственного бюджета, областного, городского и других местных бюджетов.
Доходы специального фонда бюджетов районов в городе направляются на мероприятия, предусмотренные законодательством.
4. Бюджетам районов в городе из городского бюджета предусматривается по общему фонду дотация выравнивания.
Дотация выравнивания бюджетам районов в городе на осуществление расходов в соответствии с переданными полномочиями, определяется в объеме расходов, рассчитанных для каждого бюджета района в городе в соответствии с существующей сетью бюджетных учреждений, количеством получателей льгот и услуг, различного вида пособий, выполняемыми работами по благоустройству и другие.
Дотация выравнивания бюджетам районов в городе перечисляется из городского бюджета органами Государственной казначейской службы за счет доходов общего фонда по нормативам ежедневных отчислений, определенных решением городского совета о городском бюджете.
5. Расчет объема расходной части бюджетов районов в городе производится финансовым управлением городского совета на основании распределения расходов в разрезе районов соответствующими отраслевыми управлениями городского совета на основании доведенных показателей финансовым управлением городского совета в пределах имеющегося финансового ресурса.
6. В состав расходов общего фонда бюджетов районов в городе, входят расходы на:
- органы местного самоуправления;
- образование: дошкольное образование, общее среднее образование: общеобразовательные учебные учреждения, в том числе: школы-детские сады, специализированные школы, лицеи, гимназии, коллегиумы, детские дома семейного типа и приемные семьи, внешкольное образование, прочие государственные образовательные программы, кроме расходов на капитальные ремонты, проводимые в учреждениях образования города управлением образования городского совета;
- здравоохранение: стационарную помощь (больницы широкого профиля, общие стоматологические поликлиники);
- социальную защиту и социальное обеспечение: государственные программы социального обеспечения (территориальные центры и отделения социальной помощи на дому), государственные программы социальной защиты (льготы ветеранам войны и труда, другим категориям в соответствии с законодательством, помощь семьям с детьми, дополнительные выплаты населению на покрытие расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг), программы местного значения для детей, молодежи, женщин, семьи, местные программы социальной защиты отдельных категорий населения, компенсации физическим лицам, предоставляющим социальные услуги гражданам пожилого возраста, инвалидам, детям-инвалидам, больным, которые не способны к самообслуживанию и требуют посторонней помощи;
- местные программы развития благоустройства населенных пунктов (озеленение и ручная уборка улиц, вывоз стихийных свалок);
- местные программы социально-экономического развития территорий (газификация, водоотведение улиц районов);
- государственные программы развития физической культуры и спорта (финансовая поддержка спортивных сооружений местного значения);
- прочие программы, утвержденные соответствующими районными в городе советами, по согласованию с городским советом.
7. Прочая субвенция из других городов и районов области на медицинское обслуживание предусматривается в городском бюджете с передачей бюджетам районов в городе в пределах передаваемых средств.
Раздел II. Порядок распределения объема межбюджетных трансфертов между бюджетами районов в городе и бюджетами поселка Ларино и города Моспино.
1. В доходы общего фонда бюджетов поселка Ларино и города Моспино зачисляются:
- 25 процентов налога на доходы физических лиц;
- государственная пошлина в части, принадлежащей местным бюджетам, взимаемая на территории поселка Ларино и города Моспино;
- 100 процентов платы за землю;
- сбор за осуществление некоторых видов предпринимательской деятельности;
- фиксированный сельскохозяйственный налог;
- административные штрафы, налагаемые административными комиссиями.
2. В доходы специальных фондов бюджетов поселка Ларино и города Моспино зачисляются:
- собственные поступления бюджетных учреждений, содержащихся за счет средств бюджетов поселка Ларино и города Моспино;
- поступления в целевые фонды, созданные органами местного самоуправления;
- трансферты из государственного бюджета, областного, городского и других местных бюджетов.
Доходы специального фонда направляются на мероприятия, предусмотренные законодательством.
3. Расчет поступления доходов по общему фонду в бюджеты поселка Ларино и города Моспино производится исходя из налоговой базы, сформированной за предыдущие периоды с учетом изменения состава плательщиков налогов и в соответствии с показателями, определенными Программой экономического и социального развития на планируемый год.
4. Объем доходов общего фонда, в том числе объем доходов, которые учитываются при определении объема межбюджетных трансфертов, и объем доходов, которые не учитываются при определении объема межбюджетных трансфертов, утверждается городским советом в составе доходов бюджетов Буденновского и Пролетарского районов в городе.
5. Дотация выравнивания бюджетам поселка Ларино и города Моспино на осуществление расходов, объем которых определен в соответствии с существующей сетью учреждений, выполняемыми работами по благоустройству и другие, определяется соответственно Буденновским и Пролетарским районными в городе советами как превышение объема расходов над доходами, определенными пунктом 4.
6. В случае превышения объема доходов, утвержденного решением городского совета для бюджетов поселка Ларино и города Моспино в составе доходов бюджетов Буденновского и Пролетарского районных в городе советов над объемом расходов, рассчитанных для этих бюджетов, предусматриваются средства, передаваемые из бюджета поселка Ларино или города Моспино соответствующему бюджету района в городе.
7. Дотация выравнивания бюджетам поселка Ларино и города Моспино перечисляется из бюджета соответствующего района в городе органами Государственного казначейства за счет дотации выравнивания бюджета района в городе по нормативам ежедневных отчислений, определенных решением районного в городе совета о бюджете.
8. В состав расходов общего фонда бюджетов поселка Ларино и города Моспино входят расходы на:
- органы местного самоуправления;
- дошкольное образование;
- местные программы развития благоустройства населенных пунктов (озеленение);
- прочие утвержденные программы по согласованию с городским советом.
Программа мероприятий
по дополнительной мобилизации доходов в местные бюджеты
на 2014 год
Раздел 1. Организационно-координационная работа
1.1. Доведение месячных планов мобилизации доходов в местные бюджеты, заданий по дополнительной мобилизации государственным налоговым инспекциям в городе и районным в городе советам.
Исполнители: финансовое управление городского совета.
Срок: ежемесячно.
1.2. Анализ выполнения планов по мобилизации доходов, формирующих бюджет города (общий и специальный фонды).
Исполнители: финансовое управление городского совета, финансовые отделы районных в городе советов (далее - финансовые органы), другие исполнительные органы городского и районных в городе советов, специализированная государственная налоговая инспекция по обслуживанию крупных плательщиков налогов в городе Донецке, государственные налоговые инспекции в районах города (далее - налоговые органы).
Срок: ежемесячно.
1.3. Рассмотрение на заседаниях городской и районных комиссий по вопросам обеспечения своевременности уплаты налогов, погашения задолженности по заработной плате и другим социальным выплатам результатов деятельности предприятий, систематически не обеспечивающих платежи в бюджет, имеющих задолженность по заработной плате, допустивших снижение фонда оплаты труда, средней заработной платы и численности работающих, материалов проведенных анализов и проверок указанных предприятий, разработка мероприятий по ликвидации недоимки по платежам в бюджет и задолженности по заработной плате. Проведение выездных заседаний (по мере необходимости).
Исполнители: городская и районные комиссии по вопросам обеспечения своевременности уплаты налогов, погашения задолженности по заработной плате и другим социальным выплатам (далее городская и районные комиссии), управление земельных ресурсов городского совета, финансовые органы, налоговые органы.
Срок: постоянно в течение года.
1.4. Рассмотрение отчетов о результатах деятельности районных комиссий на заседаниях городской комиссии.
Исполнители: городская комиссия.
Срок: не реже 1 раза в год по каждому району.
1.5. Проведение работы по расторжению контрактов с руководителями предприятий коммунальной формы собственности, систематически не обеспечивающими платежи в бюджеты, погашение задолженности по заработной плате; инициирование расторжений контрактов с руководителями предприятий иных форм собственности, разработка предложений по вопросам обеспечения своевременной уплаты налогов.
Исполнители: управление коммунальных ресурсов городского совета, управление труда и социальных вопросов городского совета, главное экономическое управление городского совета.
Срок: в течение года.
1.6. Активизация работы административных комиссий, созданных при исполкомах городского и районных в городе советов.
Исполнители: административные комиссии при исполкомах городского и районных в городе советов.
Срок: в течение года.
Раздел 2. Мероприятия по снижению недоимки и ликвидации убыточности предприятий, повышению эффективности использования объектов коммунальной собственности
2.1. Анализ выполнения разработанных программ погашения налогового долга по состоянию на 01.01.2014 и текущей недоимки, представление результатов анализа с предложениями на рассмотрение исполкомов городского и районных в городе советов или городской и районных комиссий.
Исполнители: налоговые органы, финансовые органы.
Срок: ежеквартально.
2.2. Осуществление контроля за начислением, взысканием и недопущением недоимки по арендной плате за пользование имуществом территориальной громады города Донецк.
Исполнители: управление коммунальных ресурсов городского совета, финансовое управление городского совета, отраслевые управления городского совета, районные в городе советы.
Срок: ежеквартально.
2.3. Проведение мониторинга финансово-хозяйственной деятельности предприятий, находящихся в коммунальной собственности территориальной громады города, разработка планов финансового оздоровления, проведение досудебной санации убыточных предприятий, заслушивание руководителей предприятий коммунальной формы собственности руководителями городского и районных в городе советов или балансовыми комиссиями.
Исполнители: управление коммунальных ресурсов городского совета, главное экономическое управление городского совета, отраслевые управления городского совета, районные в городе советы.
Срок: ежеквартально.
2.4. Обеспечение дополнительно к плану поступления средств от отчуждения имущества, находящегося в коммунальной собственности, путем продажи объектов коммунальной собственности громады на аукционах и конкурсах.
Исполнители: управление коммунальных ресурсов городского совета.
Срок: в течение года.
Раздел 3. Мероприятия по расширению базы налогообложения
3.1. Анализ поступления платежей в бюджет в сравнении с прошлыми периодами, своевременная отработка изменений в налоговой базе в связи со снятием и постановкой плательщиков на налоговый учет между районами в городе.
Исполнители: налоговые органы, финансовые органы.
Срок: ежемесячно.
3.2. Расширение базы поступления налогов и сборов за счет вновь созданных субъектов хозяйствования, анализ дополнительных поступлений путем привлечения к уплате налогов субъектов хозяйствования, ранее не осуществлявших деятельность, подающих в налоговые органы «нулевые» декларации, декларирующих убытки.
Исполнители: налоговые органы, городской и районные в городе советы.
Срок: ежеквартально.
Раздел 4. Вопросы мобилизации в доходы бюджетов платежей налога на доходы физических лиц
4.1. Организация работы по дополнительному получению налога на доходы физических лиц за счет уменьшения количества получателей социальной налоговой льготы.
Анализ влияния изменения количества получателей социальной налоговой льготы на поступление налога на доходы физических лиц по сравнению с предыдущим кварталом текущего года.
Исполнители: управления труда и социальной защиты населения районных в городе советов, управление труда и социальных вопросов городского совета, налоговые органы, финансовые органы.
Срок: ежеквартально.
4.2. Продолжение работы по доведению стандартных требований к размеру средней заработной платы, действующих в 2014 году, субъектам хозяйственной деятельности в городе Донецк.
Исполнители: управление труда и социальных вопросов городского совета, районные в городе советы.
Срок: в течение года.
4.3. Контроль за своевременным заключением и пересмотром коллективных договоров на предприятиях всех форм собственности; осуществление при регистрации и перерегистрации коллективных договоров на предприятиях всех форм собственности контроля за установлением уровня и систем оплаты труда, применением неполного рабочего времени в соответствии с нормами трудового законодательства (статьи 95, 96, 97 Кодекса Законов о Труде Украины), Генеральным, Региональным и отраслевыми соглашениями.
Исполнители: управление труда и социальных вопросов городского совета, управления труда и социальной защиты населения районных в городе советов.
Срок: в течение года.
4.4. Осуществление постоянного анализа своевременности и полноты уплаты налога на доходы физических лиц и проведение проверок плательщиков, в том числе законности и обоснованности предоставления налоговых социальных льгот, недопущением «конвертных» выплат, уделяя особое внимание субъектам хозяйственной деятельности, которые минимизируют налоговые обязательства или выплачивают заработную плату в незначительных размерах при увеличении объема производства и реализации продукции.
Исполнители: налоговые органы, районные в городе советы.
Срок: в течение года.
4.5. Обеспечение взаимодействия органов исполнительной власти с органами прокуратуры, территориальной государственной инспекцией труда в Донецкой области по вопросам проверок и принятия мер к руководителям предприятий, нарушающих законодательство в части оплаты труда, оформления трудовых отношений, допущения «конвертных» выплат.
Исполнители: управление труда и социальных вопросов городского совета, управления труда и социальной защиты населения районных в городе советов, управления Пенсионного фонда Украины в районах города, налоговые органы.
Срок: в течение года.
Раздел 5. Вопросы мобилизации платы за землю
5.1. Контроль за выполнением утвержденных на 2014 год графиков перехода на арендные отношения землепользователей, не имеющих правоустанавливающих документов на земельные участки. Анализ дополнительных поступлений вследствие досрочного перехода и потерь в случаях несоблюдения графиков. Проведение инвентаризации земельных участков.
Исполнители: управление земельных ресурсов городского совета, районные в городе советы, налоговые органы.
Срок: ежемесячно.
5.2. Проведение работы по расчету возмещения убытков, нанесенных территориальной громаде землепользователями, не оформившими правоустанавливающие документы на земельные участки. Контроль за поступлением средств в бюджет города Донецка от возмещения таких убытков, принятие мер (в соответствии с действующим законодательствам) к землепользователям, отказывающимся возмещать убытки.
Исполнители: управление земельных ресурсов городского совета.
Срок: ежеквартально
5.3. Представление сведений об оформленных отводах земельных участков, о заключенных договорах аренды, расторгнутых договорах аренды, о продаже земельных участков в налоговые органы. Постановка на налоговый учет новых плательщиков платы за землю.
Исполнители: управление земельных ресурсов городского совета, налоговые органы.
Срок: ежемесячно.
5.4. Подготовка предложений городскому совету о прекращении права пользования земельными участками с землепользователями, систематически не уплачивающими плату за землю, контроль за передачей этих участков на аукционную продажу или сдачей в аренду, недопущением потерь платы за землю.
Исполнители: управление земельных ресурсов городского совета, налоговые органы.
Срок: постоянно.
5.5. Проведение работы по постановке на учет плательщиков платы за землю - субъектов хозяйственной деятельности, которые приобрели здания и сооружения у владельцев и пользователей земельных участков, с дальнейшим оформлением аренды земельных участков или их выкупа новыми владельцами зданий и сооружений.
Исполнители: налоговые органы, управление земельных ресурсов городского совета.
Срок: постоянно.
5.6. Контроль и проведение претензионно-исковой работы с предприятиями, которые:
- не заключили договоры о внесении изменений в действующие договоры аренды в части увеличения ставок арендной платы согласно решению городского совета и не осуществляют уплату арендной платы за землю в размерах, установленных законодательством;
- не оформили правоустанавливающие документы на занимаемые участки;
- не перешли на уплату арендной платы по новой нормативной денежной оценке и отказываются вносить изменения в договоры аренды в соответствии с решением городского совета.
Исполнители: управление земельных ресурсов городского совета, районные в городе советы.
Срок: постоянно.
5.7. Представление в главное управление градостроительства и архитектуры городского совета, управление потребительской инфраструктуры и агропромышленного развития городского совета, управление строительства и перспективного развития городского совета информации о субъектах хозяйственной деятельности, у которых заканчивается срок договоров аренды земельных участков.
Исполнители: управление земельных ресурсов городского совета.
Срок: ежемесячно.
Раздел 6. Вопросы мобилизации других налоговых и неналоговых платежей
6.1. Организация работы по выявлению граждан, оказывающих услуги грузовым и пассажирским транспортом без регистрации предпринимательской деятельности.
Исполнители: налоговые органы, главное экономическое управление городского совета.
Срок: в течение года.
6.2. Организация работы с целью выявления граждан, получающих доходы от сдачи жилья в наем.
Исполнители: налоговые органы, управление жилищного хозяйства городского совета.
Срок: постоянно.
Раздел 7. Вопросы мобилизации средств в специальный фонд городского бюджета
7.1. Обеспечение прироста собственных поступлений бюджетных учреждений города не менее 10 процентов по сравнению с фактическим поступлением в 2012 году, в том числе от оказания платных услуг бюджетными учреждениями.
Исполнители: управления и другие исполнительные органы городского и районных в городе советов, бюджетные учреждения и организации города.
Срок: в течение года.
7.2. Привлечение дополнительно к плану средств паевого участия заказчиков строительства в развитие социальной и инженерно-транспортной инфраструктуры. Обеспечение своевременности и полноты уплаты в бюджет заказчиками строительства средств паевого участия в развитие инфраструктуры города и проведение работы по погашению задолженности по ранее заключенным договорам.
Исполнители: управление строительства и перспективного развития городского совета, заказчики строительства (кроме заказчиков, освобожденных от уплаты паевого взноса).
Срок: ежеквартально.
7.3. Организация и проведение работы по осуществлению контроля за полнотой и своевременностью уплаты в бюджет налога на недвижимое имущество, отличное от земельного участка.
Исполнители: налоговые органы.
Срок: ежеквартально.
7.4. Организация и проведение земельных торгов по продаже свободных земельных участков в форме аукционов или прав на них.
Исполнители: управление земельных ресурсов городского совета.
Срок: ежеквартально.
Раздел 8. Сроки представления информации
Представление информации для свода в финансовое управление городского совета и финансовые отделы районных в городе советов исполнителями городских и районных служб - до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.
Представление сводных информаций по районам в финансовое управление городского совета финансовыми отделами районных в городе советов - до 25 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.
Перечень прочих субвенций из других бюджетов городов и районов области | |||
№ п/п | Наименование бюджета | Сумма субвенции, тыс.грн. | Направление расходования субвенции |
3 | Бюджет города Дзержинск | 29,0 | Лечение жителей г.Дзержинск в центральной городской клинической больнице №1 г.Донецк |
4 | Бюджет города Енакиево | 58,7 | Лечение жителей г.Енакиево в центральной городской клинической больнице №1 г.Донецк |
5 | Бюджет города Горловка | 13,6 | Лечение жителей г.Горловка в центральной городской клинической больнице №1 г.Донецк |
6 | Бюджет города Кировское | 10,0 | Лечение жителей г.Кировское в центральной городской клинической больнице №1 г.Донецк |
7 | Бюджет города Макеевка | 170,0 | Лечение жителей г.Макеевка в центральной городской клинической больнице №1 г.Донецк |
8 | Бюджет города Дебальцево | 8,0 | Лечение жителей г.Дебальцево в центральной городской клинической больнице №1 г.Донецк |
9 | Бюджет города Красный Лиман | 2,0 | Лечение жителей г.Красный Лиман в центральной городской клинической больнице №1 г.Донецк |
10 | Бюджет города Славянск | 10,0 | Лечение жителей г.Славянск в центральной городской клинической больнице №1 г.Донецк |
12 | Бюджет города Шахтерск | 30,0 | Лечение жителей г.Шахтерска в центральной городской клинической больнице №1 г.Донецк |
13 | Бюджет города Ждановка | 10,0 | Лечение жителей г.Ждановка в центральной городской клинической больнице №1 г.Донецк |
ВСЕГО | 341,3 |
Перечень программ, финансирование расходов которых осуществляется за счет средств городского бюджета в 2014 году | |||||
Код типовой ведомственной классификации расходов местных бюджетов | Наименование главного распорядителя средств | Наименование программы | Сумма расходов (тыс.грн.), в том числе: | ВСЕГО, тыс.грн. | |
Код временной классификации расходов и кредитования местных бюджетов | Наименование кода временной классификации расходов и кредитования местных бюджетов | Общий фонд | Специальный фонд | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
13 | Комитет по физической культуре и спорту городского совета | 28 343,6 | 4 508,4 | 32 852,0 | |
130000 | Физическая культура и спорт | Программа развития физической культуры и спорта | 28 343,6 | 4 508,4 | 32 852,0 |
24 | Управление культуры и туризма городского совета | 104 839,5 | 13 674,7 | 118 514,2 | |
110000 | Культура и искусство | Програма развития культуры и туризма | 104 839,5 | 13 674,7 | 118 514,2 |
10 | Управление образования городского совета | 1200,0 | 0 | 1200,0 | |
070401, 091105 | Внешкольные учреждения образования, мероприятия по внешкольной работе с детьми, содержание клубов подростков по месту проживания | Программа "Школьный спорт" | 1 200,0 | 1 200,0 | |
11 | Управление по делам семьи, молодежи и международных связей городского совета | 11 445,7 | 217,2 | 11 662,9 | |
091100, 110204 | Содержание городского центра социальных служб для семьи, детей и молодежи, мероприятия городского центра социальных служб для семьи, детей и молодежи, мероприятия государственных органов по делам семьи и молодежи, мероприятия по озодоровлению и отдыху детей, кроме мероприятий по оздоровлению детей, которые осуществляются за счет средств на оздоровление граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы, дворцы и дома творчества, клубы и прочие учреждения клубного типа | Программа мероприятий, по реализации государственной семейной и молодежной политики в г.Донецке в 2014 году | 11445,7 | 217,2 | 11662,9 |
41 | Главное управление благоустройства и коммунального обслуживания городского совета | 155 432,5 | 25 366,0 | 180 798,5 | |
100201, 100202, 100203, 100209, 100302, 100602, 210105, 150101,250344 | Благоустройство городов, сел, поселков, мероприятия, связанные с улучшением питьевой воды, комбинаты коммунальных предприятий, районные производственные объединения и другие предприятия, учреждения и организации жилищно-коммунального хозяйства | Программа развития объектов благоустройства, дорожного и коммунального хозяйства на 2014 год | 155 432,5 | 155 432,5 | |
170703 | Расходы на финансирование работ, связанных со строительством, реконструкцией, ремонтом и содержанием автомобильных дорог | Программа строительства, реконструкции, ремонта и содержания автодорог в г. Донецке на 2014 год | 25 366,0 | 25 366,0 | |
40 | Управление жилищного хозяйства городского совета | 16 000,0 | 90 000,0 | 106 000,0 | |
100101, 100102, 100105, 150101 | Капитальный ремонт жилищного фонда местных органов власти | Программа развития жилищного хозяйства на 2014 год | 16 000,0 | 90 000,0 | 106 000,0 |
03 | Исполком городского совета | 81 109,0 | 12 517,5 | 93 626,5 | |
120100 | Телевидение и радиовещание | Программа развития и финансовой поддержки коммунального предприятия "Донецкий городской центр информирования населения" на 2014 год | 425,0 | 425,0 | |
120201 | Периодические издания (газеты и журналы) | Мероприятия по финансовой поддержке КП "Наш дом+" на 2014 год | 516,1 | 516,1 | |
170102, 170103, 170602, 170603 | Компенсационные выплаты на льготный проезд автотранспортом, электротранспортом отдельным категориям граждан, другие мероприятия в сфере автотранспорта, электротранспорта | Программа улучшения качества транспортного обслуживания пассажиров на маршрутах г. Донецка на 2014 год | 77 781,7 | 77 781,7 | |
180107 | Финансирование энергосберегающих мероприятий | Программа по реализации энергосберегающих мероприятий на объектах бюджетной сферы в 2014 году | 232,5 | 12 517,5 | 12 750,0 |
180109 | Программа стабилизации и социально-экономического развития территорий | Программа выставочной деятельности на 2014 год | 297,5 | 297,5 | |
250404 | Прочие расходы | "Программа финансирования и организации награждения знаками отличия Донецкого городского совета" | 214,4 | 214,4 | |
Программа развития связей с общественностью на 2014 год | 831,0 | 831,0 | |||
180404 | Поддержка малого и среднего предпринимательства | Программа финансирования затрат Регионального фонда поддержки предпринимательства в городе Донецке на 2014 год | 600,0 | 600,0 | |
240601, 240602, 240603, 240604 | Охрана и рациональное использование природных ресурсов, утилизация отходов, ликвидация прочего загрязнения окружающей природной среды, прочая деятельность в сфере охраны окружающей природной среды | Программа природоохранных мероприятий местного значения г.Донецка на 2014 год | 12 209,4 | 12 209,4 | |
210105 | Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций и последствий стихийного бедствия | Программа обеспечения минимально необходимого уровня безопасности населения и территорий города Донецка от чрезвычайных ситуаций техногенного, природного, социального и военного характера на 2011-2015 годы | 210,8 | 210,8 | |
45 | Управление коммунальных ресурсов городского совета | 146,2 | 146,2 | ||
180410 | Другие мероприятия, связанные с экономической деятельностью | Программа финансирования затрат управления коммунальных ресурсов городского совета, обеспечивающих процесс учета, аренды, приватизации и другие мероприятия, связанные с экономической деятельностью относительно объектов коммунальной собственности территориальной громады города на 2014 год | 146,2 | 146,2 | |
56 | Управление земельных ресурсов городского совета | 2 625,0 | 200,0 | 2 825,0 | |
160101, 200200, 250500 | Землеустройство, охрана и рациональное использование земель, подготовка земельных участков несельскохозяйственного назначения или прав на них коммунальной собственности для продажи на земельных торгах или проведение таких торгов | Программа развития земельных отношений и охраны земель в г.Донецке на 2011-2015 гг. | 2 625,0 | 200,0 | 2 825,0 |
47 | Управление строительства и перспективного развития городского совета | 40 892,4 | 40 892,4 | ||
100203 | Благоустройство городов, сел, поселков | Программа финансирования объектов благоустройства и прочих мероприятий, осуществляемых через управление капитального строительства городского совета на 2014 год | 2 857,6 | 2 857,6 | |
170703 | Расходы на финансирование работ, связанных со строительством, реконструкцией, ремонтом и содержанием автомобильных дорог | Программа строительства, реконструкции, ремонта и содержания автодорог в г. Донецке на 2014 год | 38 034,8 | 38 034,8 | |
48 | Главное управление градостроительства и архитектуры городского совета | 0,0 | 500,0 | 500,0 | |
240900 | Целевые фонды, созданные органами местного самоуправления | Программа финансирования градостроительного проектирования на 2014 год | 500,0 | 500,0 | |
75 | Финансовое управление городского совета | 4 105,7 | 60,0 | 4 165,7 | |
250908, 250909, 250913 | Предоставление и обслуживание льготных долгосрочных кредитов молодым семьям | Программа развития молодежного жилищного кредитования в г. Донецке | 4 105,7 | 60,0 | 4 165,7 |
15 | Управление труда и социальных вопросов городского совета | 108 603,4 | 110 558,0 | ||
170102, 170602 | Компенсационные выплаты на льготный проезд авто- и электротранспортом отдельных категорий граждан | Программа улучшения качества транспортного обслуживания пассажиров на маршрутах г.Донецка на 2014 год | 90 753,3 | 90 753,3 | |
090000 | Социальная защита и социальное обеспечение | Городская комплексная программа "Забота-2014" | 17 765,1 | 1 954,6 | 19 719,7 |
090000 | Социальная защита и социальное обеспечение | Городская комплексная программа "Ветеран-2014" | 85,0 | 85,0 | |
Всего | 513 850,6 | 187 936,2 | 703 741,4 |
Переченьобъектов, расходы на которые осуществляются за счет средств бюджета развития в 2014 году | ||||||
тыс.грн. | ||||||
Код типовой ведомственной классификации расходов местных бюджетов | Наименование главного распорядителя средств | Наименование объектов согласно проектно-сметной документации | Общий объем финансиро-вания строитель-ства | Процент завершенности строительства объектов на будущие годы | Всего расходов на завершение строительства объектов на будущие годы | Всего расходов на текущий год |
Код временной классификации расходов и кредитования местных бюджетов | Наименование кода временной классификации расходов и кредитования местных бюджетов | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
40 | Управление жилищного хозяйства городского совета | ВСЕГО | 25000,0 | |||
150101 | Капитальные вложения | Реконструкция жилищного фонда | 25000,0 | |||
Буденновский район | ||||||
Термомодернизация жилого дома №20а по ул. Октября | 2 880,8 | 2 808,8 | 1889,0 | |||
Ворошиловский район | ||||||
Реконструкция фасадов с утеплением и кровли жилого дома по ул.Конституции, 4 | 13640,8 | 4000,0 | 120,2 | |||
Реконструкция фасадов с утеплением стен, кровли и заменой инженерных сетей жилого дома по ул. 50 лет СССР, 168, Авторский надзор | 9405,4 | 7673,2 | 1732,2 | |||
Реконструкция фасадов с утеплением стен, кровли жилого дома по ул. Университетская,46 . Оформление ПСД, Авторский надзор | 2374,1 | 2374,1 | 725,7 | |||
Реконструкция фасадов с утеплением стен, кровли жилого дома по ул. Университетская, 48а Оформление ПСД, Авторский надзор, Технические условия. | 7840,0 | 7840,0 | 2628,9 | |||
Термомодернизация жилого дома №137 по ул. Набережная | 3252,5 | 3252,5 | 1889,0 | |||
Реконструкция фасадов с утеплением стен, кровли жилого дома по ул. Университетская,52. Оформление ПСД, Авторский надзор | 2271,1 | 1578,7 | 692,4 | |||
Реконструкция фасадов с утеплением стен, кровли жилого дома по пр. Ватутина, 20а Оформление ПСД, Авторский надзор | 2895,6 | 1840,2 | 1055,4 | |||
Реконструкция фасадов с утеплением стен, кровли жилого дома по ул. Университетская, 50 Оформление ПСД, Авторский надзор | 1617,6 | 1617,6 | 45,2 | |||
Калининский район | ||||||
Термомодернизация жилого дома №24 по пр.Красногвардейский | 3296,00 | 3 296,0 | 1889,0 | |||
Киевский район | ||||||
Термомодернизация жилого дома №11а по ул Взлетной | 9427,10 | 9 427,1 | 1889,0 | |||
Кировский район | ||||||
Термомодернизация жилого дома №6по ул К.Маркса | 2517,80 | 2 517,8 | 1889,0 | |||
Куйбышевский район | ||||||
Термомодернизация жилого дома №215 по ул Куйбышева | 3145,60 | 1 345,6 | 1889,0 | |||
Ленинский район | ||||||
Термомодернизация жилого дома №1 по ул Ткаченко | 8160,20 | 8 160,2 | 1889,0 | |||
Петровский район | ||||||
Термомодернизация жилого дома №37 по пл. Победы | 2613,60 | 2 613,6 | 1888,0 | |||
Пролетарский район | ||||||
Термомодернизация жилого дома №9 по ул. Прожекторная | 2491,60 | 2491,6 | 1889,0 | |||
Реконструкция нежилого помещения площадью 244.6 м2 рассположеного по адресу: г.Донецк, ул.Б.Магистральная д.12, 1й этаж, с целью обустройства на данной площади квартир | 500,00 | 500 | 500,0 | |||
Реконструкция нежилого помещения площадью 119,7 м2 рассположеного по адресу: г.Донецк, ул.Дудинская д.12, 1й этаж, с целью обустройства на данной площади 3х однокомнатных квартир, | 500,00 | 500 | 500,0 | |||
47 | Управление строительства и перспективного развития городского совета | ВСЕГО | 2 520 036,23 | 0,00 | 1 796 943,36 | 171591,5 |
в том числе: | ||||||
150101 | Капитальные вложения | 2 277 168,9 | 0,0 | 1 626 002,1 | 92549,5 | |
Получатель средств - Управление капитального строительства городского совета, в том числе: | 2 277 168,92 | 1 626 002,07 | 92549,5 | |||
из них на : | ||||||
погашение кредита | 17000,0 | |||||
Водоснабжение | 145 492,71 | 101 879,95 | 391,8 | |||
Калининский район, в том числе | ||||||
Водовод питьевой воды от ст.Донецк-2 до пр.Павших Коммунаров Калининского района. Строительство | 26 616,49 | 24% | 20 205,74 | 50,0 | ||
Кировский район, в том числе | ||||||
Строительство подводящего водопровода МР "Широкий" Кировского района - завершение работ | 22 393,80 | 68% | 7 128,80 | 128,8 | ||
Куйбышевский район, в том числе | ||||||
Строительство подводящего водовода питьевой воды к заводу КПД-3 г.Донецка | 24 374,20 | 89% | 2 692,60 | 113,0 | ||
Строительство подводящего водопровода д=500 мм от Куйбышевского водопроводного узла до водопровода д=400 мм на пересечении пр.Панфилова и ул.Ленинградской в Куйбышевском районе г.Донецка | 13 388,52 | 0% | 13 388,52 | 50,0 | ||
Ленинский район, в том числе | ||||||
Строительство подводящего водовода к пос.Авдотьино | 58 719,7 | 0% | 58 464,3 | 50,0 | ||
Канализация | 368 768,68 | 344 012,42 | 11274,4 | |||
Буденновский район, в том числе | ||||||
Строительство канализационной насосной станции и напорных коллекторов для пос.Красный городок в Буденновском районе | 2 043,50 | 39% | 1 240,00 | 850,0 | ||
Ворошиловский район, в том числе | ||||||
Строительство ливневой канализации по пр.Гурова от ул.Розы Люксембург до ул.Университетской в Ворошиловском районе г.Донецка | 205,00 | 34% | 135,00 | 135,0 | ||
Реконструкция системы водоотведения между вторым и первым городскими ставками | 200,00 | 200,00 | 50,0 | |||
Калининский район, в том числе | ||||||
Канализование поселка Шахтостроителей | 30 180,70 | 29% | 21 292,90 | 1000,0 | ||
Строительство системы ливневой канализации по балке "Калиновая" с благоустройством прилегающей территории в Калининском районе | 15 000,00 | 2% | 14 740,00 | 725,0 | ||
Бытовая и ливневая канализация в Калининском районе г.Донецка.Хозфекальный железобетонный коллектор.IV этап Строительство.Вынос и переключение сети | 1 392,40 | 32% | 949,40 | 200,0 | ||
Бытовая и ливневая канализация в Калининском районе г.Донецка.Хозфекальный железобетонный коллектор.IV этап Строительство.Вынос вентиляционного ствола и переустройство шахты Ш-1.1 | 693,00 | 64% | 250,00 | 250,0 | ||
Бытовая и ливневая канализация в Калининском районе г.Донецка.Хозфекальный железобетонный коллектор.IV этап Строительство.Переустройство сетей оп ул.Капитана Ратникова | 363,70 | 31% | 250,00 | 250,0 | ||
Киевский район, в том числе | ||||||
Водоотведение жилых домов поселка Ивановка в Киевском районе | 5 973,50 | 94% | 347,00 | 347,0 | ||
Водоотведение жилых домов поселка на 5 участке | 3 904,42 | 65% | 1 353,70 | 80,0 | ||
Водоотведение жилых домов МР ш.им.Засядько | 2 082,30 | 89% | 238,50 | 72,0 | ||
Водоотведение жилых домов пос. Фрунзе-2, І п.к. | 11 342,30 | 0% | 11 342,30 | 2001,0 | ||
Строительство ливневого коллектора по пр.75- летия ФК "Шахтер" на примыкании к ул.Байдукова в Киевском районе | 539,00 | 60% | 213,00 | 100,0 | ||
Кировский район, в том числе | ||||||
Строительство ливневого коллектора по ул. Коммунаров на участке от ул.Узловой до ул.Кронштадтская в Кировском районе г.Донецка | 902,80 | 6% | 849,50 | 350,0 | ||
Куйбышевский район, в том числе | ||||||
Строительство ливневой канализации по ул.Гродненская (пос."Красный Пахарь") в Куйбышевском районе г.Донецка | 2 295,00 | 6% | 2 168,00 | 1400,0 | ||
Водоотведение пос.Южный в Куйбышевском районе | 800,00 | 0% | 800,00 | 100,0 | ||
Строительство канализационного коллектора д=400 мм от дворца культуры по пр.Панфилова до канализационного коллектора №8 по ул.Ленинградской в Куйбышевском районе г.Донецка | 1 377,06 | 0% | 1 377,06 | 50,0 | ||
Ленинский район, в том числе | ||||||
Строительство ливневого коллектора по ул.Пионерская в Ленинском районе г.Донецка | 12 744,10 | 7% | 11 873,60 | 1614,4 | ||
Строительство ливневого коллектора по ул.Пионерская в Ленинском районе г.Донецка. II очередь | 427,00 | 0% | 427,00 | 150,0 | ||
Пролетарский район, в том числе | ||||||
Реконструкция канализационных очистных сооружений в Пролетарском районе г.Донецка.Строительство комплекса термической утилизации осадков | 275 902,90 | 1% | 273 637,10 | 1050,0 | ||
Канализационный коллектор,канализационная насосная станция п.г.т. Горбачево-Михайловка в Пролетарском районе г.Донецка. Реконструкция | 600,0 | 12% | 528,36 | 500,0 | ||
Защита от подтопления жилых застроек г.Донецка | 3 987,40 | 3 020,30 | 779,9 | |||
Киевский район, в том числе | ||||||
Строительство защитного экрана от грунтовых и ливневых вод музея Великой Отечественной войны | 1 500,00 | 1% | 1 480,00 | 400,0 | ||
Кировский район, в том числе | ||||||
Защита от подтопления поселка шахты "Лидиевка" (улиц Любарского,Сухумской,Живописной,Красноводской,Лобачевского) в Кировском районе г.Донецка | 562,30 | 1% | 556,30 | 379,9 | ||
Газификация | 17 820,55 | 14 525,28 | 3003,0 | |||
Кировский район, в том числе | ||||||
Строительство газопровода высокого и среднего давления, ГРП в пос. ш.Абакумова | 417,90 | 76% | 100,00 | 100,0 | ||
Куйбышевский район, в том числе | ||||||
Строительство газовых распределительных сетей и сооружений в кв.567 | 500,00 | 0% | 500,00 | 100,0 | ||
Строительство наружного газопровода высокого давления Д 273 от ул. Одинцова до ул.Хирургическая в Куйбышевском районе | 8 500,00 | 0% | 8 500,00 | 2000,0 | ||
Ленинский район, в том числе | ||||||
Строительство газопроводов среднего давления и газораспределительных пунктов в пос.Авдотьино Ленинского района г.Донецка .ІІІ пусковой комплекс.Газопровод среднего давления от ГРП "Ликероводочный завод" до ГРП № 1 и ГРП № 1 | 1 797,76 | 75% | 450,88 | 100,0 | ||
Строительство газопроводов среднего давления и газораспределительных пунктов в пос.Авдотьино Ленинского района г.Донецка . IV пусковой комплекс - от газопровода на ГРП № 1 до ГРП № 2 и ГРП № 2 от газопровода на ГРП №1 до газопровода к школе № 40 | 2 204,89 | 74% | 574,40 | 100,0 | ||
Строительство газовых сетей среднего давления и ШРП в пос.Евдокиевка | 1 200,00 | 0% | 1 200,00 | 100,0 | ||
Пролетарский район, в том числе | ||||||
Строительство газопровода высокого давления, ГРП пос.шахты №29 | 3 200,00 | 0% | 3 200,00 | 503,0 | ||
Теплоснабжение | 5 864,90 | 3 457,40 | 2000,0 | |||
Буденновский район, в том числе | ||||||
Коммуникационный тоннель МР"Донской" I очередь, от УТ-8 до УТ-10. Строительство | 300,00 | 0% | 300,00 | 150,0 | ||
Киевский район, в том числе | ||||||
Реконструкция котельной на жилом доме по ул.Листопрокатчиков,3а в Киевском районе г.Донецка | 300,00 | 0% | 300,00 | 100,0 | ||
Ленинский район, в том числе | ||||||
Реконструкция котельной ЦГКБ №6 в Ленинском районе г.Донецка | 250,0 | 0% | 250,0 | 250,0 | ||
Пролетарский район, в том числе | ||||||
Реконструкция экспериментальной системы теплоснабжения квартала 65 г.Моспино | 5 314,90 | 45% | 2 907,40000 | 1500,0 | ||
Прочие | 111 490,45 | 61 530,15 | 21590,5 | |||
из них на проведение расчетов за работы, выполненные в прошлые периоды | 0,0 | |||||
погашение кредита | 15000,0 | |||||
Буденновский район, в том числе | ||||||
Утепление фасадов жилого дома по улице Кедрина 14а, в Буденновском районе | 1 189,75 | 18% | 970,24 | 430,0 | ||
Ворошиловский район, в том числе | ||||||
Реконструкция фасадов жилого дома №2 по пр.Ильича в Ворошиловском районе | 4 084,00 | 67% | 1 357,16 | 365,3 | ||
Реконструкция фасадов жилого дома №4 по пр.Ильича в Ворошиловском районе | 6 501,50 | 69% | 2 008,74 | 260,2 | ||
Реконструкция фасадов жилого дома №6 по пр.Ильича в Ворошиловском районе | 6 686,70 | 72% | 1 843,58 | 84,0 | ||
Реконструкция фасадов жилого дома №8 по пр.Ильича в Ворошиловском районе | 6 366,10 | 81% | 1 217,53 | 136,0 | ||
Реконструкция аварийного участка дамбы и подпорной стенки Второго городского пруда от плотины до спасательной станции в Ворошиловском районе г.Донецка | 233,8 | 0% | 233,8 | 233,8 | ||
Реконструкция административно-торговых зданий с остановками общественного транспорта по ул.Федора Зайцева, I очередь строительства | 1 072,30 | 0% | 1 072,30 | 1,0 | ||
Реконструкция западной стороны набережной р.Кальмиус от Шеффилдского сквера до пр.Дзержинского в Ворошиловском районе г.Донецка. I очередь | 974,70 | 0% | 973,70 | 50,0 | ||
Реконструкция западной стороны набережной р.Кальмиус от Шеффилдского сквера до пр.Дзержинского в Ворошиловском районе г.Донецка. II очередь | 441,10 | 0% | 440,10 | 50,0 | ||
Калининский район, в том числе | ||||||
Реконструкция здания по проспекту Ильича 17В под размещение городского центра административных услуг в Калининском районе г.Донецка | 25566,80000 | 81% | 4774,300 | 15120,0 | ||
погашение кредита | 15000,0 | |||||
Реконструкция набережной р.Кальмиус от пр.Ильича до спасательной станции | 12 500,00 | 0% | 12 463,90 | 1000,0 | ||
Реконструкция восточной стороны набережной р.Кальмиус от пр.Ильича до б.Шевченко | 10 693,50 | 82% | 1 941,10 | 230,0 | ||
Строительство автовокзала "Восточный" в Калининском районе г.Донецка | 500,00 | 0% | 500,00 | 400,0 | ||
Киевский район, в том числе | ||||||
Реконструкция западной стороны набережной р.Кальмиус от пр.Мира до автодороги на ПС "Победа" в Киевском районе. II этап.Вертикальная планировка.Строительство подводящих сетей | 29 980,20 | 10% | 27 033,70 | 2230,2 | ||
Реконструкция западной стороны набережной р.Кальмиус от пр.Мира до автодороги на ПС "Победа" в Киевском районе. III этап.Благоустройство территории | 4 700,00 | 0% | 4 700,00 | 1000,0 | ||
Культура и благоустройство | 270 469,10 | 161 034,77 | 43125,4 | |||
из них на: | ||||||
погашение кредита | 2000,0 | |||||
Буденновский район, в том числе | ||||||
Реконструкция здания по ул.Карагандинская,2 в Буденновском районе для размещения архивного отдела Донецкого городского совета | 908,85 | 1% | 895,83 | 100,0 | ||
Ворошиловский район, в том числе | ||||||
Реконструкция благоустройства сквера, прилегающего к зданию облгосадминистрации, II очередь | 2 700,00 | 0% | 2 700,00 | 2200,0 | ||
Реконструкция благоустройства территории, прилегающей к жилым домам №№4,5 на площади Конституции в Ворошиловском районе | 1 241,00 | 3% | 1 204,00 | 400,0 | ||
Строительство монументальной скульптуры "Спасительница Донбасса" | 3 500,00 | 0% | 3 500,00 | 2000,0 | ||
Реконструкция водного причала в парке культуры и отдыха им.А.С.Щербакова | 700,00 | 0% | 700,00 | 700,0 | ||
Калининский район, в том числе | ||||||
Реконструкция парка "Победы" в Калининском районе | 21 447,40 | 84% | 3 525,12 | 2550,0 | ||
из них на: | ||||||
погашение кредита | 2000,0 | |||||
Реконструкция парка "Победы" в Калининском районе, ІІ очередь | 16 210,00 | 32% | 11 056,11 | 11000,0 | ||
Киевский район, в том числе | ||||||
Реконструкция территории парка культуры и отдыха в Киевском районе, расположенной между монументом "Твоим освободителям, Донбасс", детской железной дорогой и "Поляной сказок." II очередь | 8 954,13 | 38% | 5 594,00 | 2500,0 | ||
Реконструкция здания Дома культуры им.М.Горького по пр.Киевский,15 в Киевском районе г.Донецка (без наружных сетей) | 79 201,02 | 21% | 62 306,78 | 2027,5 | ||
Строительство подводящих инженерных сетей к ДК им. Горького в Киевском районе | 7 000,00 | 4% | 6 749,50 | 1500,0 | ||
Ленинский район, в том числе | ||||||
Реконструкция прилегающей территории сквера около памятника "Погибшим комсомольцам" в пос.Авдотьино Ленинского района. | 1 900,00 | 0% | 1 900,00 | 1900,0 | ||
Установка памятного знака пострадавшим от нацистских преследований в годы войны | 60,00 | 0% | 60,00 | 60,0 | ||
Петровский район, в том числе | ||||||
Реконструкция здания дворца культуры им. Г.И.Петровского в Петровском районе | 24 496,77 | 62% | 9 415,70 | 5686,9 | ||
Реконструкция здания дворца культуры им. Г.И.Петровского в Петровском районе г.Донецка .II очередь. | 5 000,00 | 0% | 4 998,35 | 4900,0 | ||
Реконструкция парка культуры и отдыха им. Г.И.Петровского в Петровском районе города Донецка ( без котельной,сетей электроснабжения,очистных сооружений) | 78 149,93 | 65% | 27 429,38 | 1,0 | ||
Пролетарский, в том числе | ||||||
Реконструкция парка,прилегающего к Дворцу культуры им.Горького в Пролетарском районе г.Донецка.I очередь | 4 000,00 | 0% | 4 000,00 | 5500,0 | ||
Реконструкция Дворца культуры им.Горького по адресу:Буденновских партизан,7 "а" в Пролетарском районе г.Донецка.I очередь | 15 000,00 | 0% | 15 000,00 | 100,0 | ||
Спортивные сооружения | 15 834,70 | 8 999,80 | 2050,0 | |||
Буденновский район, в том числе | ||||||
Строительство спортивного зала в Буденновском районе г.Донецка | 2 183,80 | 13% | 1 900,00 | 1900,0 | ||
Кировский район,в том числе | ||||||
Строительство инженерных сетей и сооружений для комплексного инженерного обеспечения спортивного сооружения с ледовым покрытием и жилой застройки по ул.Пинтера в Кировском районе | 13 650,90 | 48% | 7 099,80 | 150,0 | ||
Содержание и развитие инфраструктуры городских дорог | 1 337 390,43 | 927 492,00 | 8334,5 | |||
Ворошиловский район, в том числе | ||||||
Реконструкция автодороги по ул.Ермощенко в Ворошиловском районе г.Донецка | 24 252,59 | 32% | 16 586,87 | 4500,0 | ||
Строительство пешеходного тротуара от по.Панфилова до пр.Богдана Хмельницкого в Ворошиловском районе | 500,00 | 0% | 500,00 | 500,0 | ||
Реконструкция набережной реки Кальмиус от пр.Дзержинского до пр.Павших Коммунаров в Ворошиловском и Калининском районах г.Донецка.Подготовительный период | 105,00 | 105,00 | 105,0 | |||
Реконструкция набережной реки Кальмиус от пр.Дзержинского до пр.Павших Коммунаров в Ворошиловском и Калининском районах г.Донецка | 11 000,00 | 7% | 10 188,60 | 185,0 | ||
Реконструкция автодороги по пр.Дзержинского на участке от ул.Донецкой в Ворошиловском районе до восточной набережной реки Кальмиус в Калининском районе г.Донецка | 8 050,00 | 3% | 7 823,63 | 50,0 | ||
Калининский район, в том числе | ||||||
Реконструкция автодороги по пр.Мира на участке от набережной реки Кальмиус до ул.Краснодонской в Калининском районе (ПК13+50) | 59 483,09 | 0% | 59 276,48 | 10,0 | ||
Реконструкция автодороги по пр.Мира на участке от ул.Краснодонской до бул.Шахтостроителей | 45 596,15 | 0% | 45 533,79 | 13,0 | ||
Реконструкция автодороги по пр.Павших Коммунаров от реки Кальмиус до ул.Левобережная в Калининском районе г.Донецка | 18 000,00 | 3% | 17 409,03 | 85,0 | ||
Реконструкция автодороги по ул.Левобережная от пр.Дзержинского до пр.Павших Коммунаров в Калининском районе г.Донецка | 32 550,00 | 1% | 32 093,48 | 50,0 | ||
Реконструкция автодороги по пр.Дзержинского от реки Кальмиус до ул.Левобережная в Калининском районе г.Донецка | 26 400,00 | 2% | 25 966,23 | 161,5 | ||
Реконструкция автодороги по пр.Дзержинского от ул.Левобережная до проспекта Ильича в Калининском районе г.Донецка | 50 435,00 | 1% | 49 881,87 | 435,0 | ||
Строительство развязки в районе автотранспортного кольца "Мотель" в Калининском районе г.Донецк | 400,00 | 0% | 400,00 | 400,0 | ||
Киевский район, в том числе | ||||||
Cтроительство светофорного объекта на пересечении ул.Павла Поповича и ул.Собинова в Киевском районе | 50,00 | 0% | 50,00 | 50,0 | ||
Cтроительство автодороги от ул.Байдукова до проспекта Киевского в Киевском районе | 194,90 | 84% | 32,00 | 32,0 | ||
Строительство автодороги от ул.Байдукова до пр.Киевского в Киевском р-не I пусковой комплекс на участке автодороги по ул.Павла Поповича от пр.Киевский до ул.Молодых Шахтеров | 36 012,03 | 92% | 3 017,76 | 10,0 | ||
Строительство автодороги от ул.Байдукова до пр.Киевского в Киевском р-не II пусковой комплекс на участке автодороги от ул.Молодых Шахтеров до ПК 21 | 99 379,70 | 80% | 19 880,36 | 10,0 | ||
Строительство автодороги от ул.Байдукова до пр.Киевского в Киевском р-не III пусковой комплекс на участке автодороги от ул.Байдукова до ПК 27 | 95 813,20 | 95% | 4 342,74 | 10,0 | ||
Строительство автодороги от ул.Байдукова до пр.Киевского в Киевском р-не IV пусковой комплекс на участке автодороги от ПК 21 до ПК 27 | 63 519,20 | 97% | 1 905,31 | 8,0 | ||
Строительство автодороги от ул.Байдукова до пр.Киевского в Киевском р-не V пусковой комплекс.Строительство эстакады на ПК 24 +46,53 | 93 942,76 | 89% | 10 264,23 | 10,0 | ||
Строительство автодороги от ул.Байдукова до пр.Киевского в Киевском р-не VІ пусковой комплекс - транспортная развязка по типу "кольцо" в одном уровне | 33 313,95 | 96% | 1 443,05 | 10,0 | ||
Реконструкция автодороги по улице Савченко на участке от автодороги ул.Байдукова -пр.Киевский до жилого дома №16 по ул.Савченко в Киевском районе | 100,00 | 0% | 100,00 | 100,0 | ||
Реконструкция пр.Панфилова от ул.Университетская до ул.Артема в Киевском районе г.Донецк | 12 640,00 | 3% | 12 245,60 | 50,0 | ||
Реконструкция пр.Панфилова от ул. Розы Люксембург до ул.Университетская в Киевском районе г.Донецка | 23 261,00 | 6% | 21 867,00 | 50,0 | ||
Реконструкция пр.Панфилова от железнодорожного переезда до ул.Розы Люксембург в Киевском районе г.Донецка | 19 982,00 | 2% | 19 657,71 | 700,0 | ||
Реконструцкия светофорных объектов на пересечении ул.Артема-пр.Таманский и ул.Челюскинцев-пр.Таманский в Киевском районе г.Донецка | 50,00 | 7% | 46,55 | 50,0 | ||
Куйбышевский район, в том числе | ||||||
Реконструкция пр.Панфилова от ул.Калинина до железнодорожного переезда в Куйбышевском и Киевском районах г.Донецка | 21 840,00 | 2% | 21 492,64 | 650,0 | ||
Реконструкция пр.Панфилова от пл.Бакинских Комиссаров до ул.Калинина в Куйбышевском районе г.Донецк | 33 047,00 | 1% | 32 738,52 | 50,0 | ||
Реконструкция пр.Панфилова от ул.Куйбышева до площади Бакинских Комиссаров в Куйбышевском районе г.Донецк | 210,00 | 0% | 210,00 | 50,0 | ||
150110 | Проведение неотложных восстановительных работ, строительство и рекон-струкция общеобразова-тельных учебных заведений | Капитальные трансферты предприятиям, учреждениям, организациям: | 52 057,42 | 13 885,92 | 16430,0 | |
в том числе: | ||||||
Получатель средств - Управление капитального строительства городского совета, в том числе: | 52 057,42 | 13 885,92 | 16430,0 | |||
погашение кредита | 8000,0 | |||||
Буденновский район, в том числе | ||||||
Строительство дошкольного учебного учреждения в квартале 288 в Буденновском районе | 38 512,10 | 95% | 1 833,88 | 9800,0 | ||
из них на: | ||||||
погашение кредита | 8000,0 | |||||
Термомодернизация наружных ограждающих конструкций, отопления и вентиляции здания общеобразовательной школы №120 по ул.Багратиона,16 "а " в Буденновском районе г.Донецка | 15,0 | 15,00 | 30,0 | |||
Кировский район, в том числе | ||||||
Реконструкция здания Дошкольного учебного учреждения №164 в Кировском районе г.Донецка,расположенного по адресу: г.Донецк-36,ул.П.Колодина,25 | 6860,49 | 3% | 6636,40 | 4300,0 | ||
Реконструкция подводящих инженерных сетей к дошкольному учебному учреждению №164 в Кировском районе г.Донецка | 1 545,64 | 3% | 1 491,83 | 1200,0 | ||
Реконструкция подпорной стены в районе общеобразовательной школы №69 в Кировском районе г.Донецка | 200,00 | 0% | 200,00 | 100,0 | ||
Ленинский район, в том числе | ||||||
Реконструкция фасадов зданий ОШ №40 пос.Авдотьино Ленинского района г.Донецка | 3 700,00 | 0% | 3 699,90 | 1000,0 | ||
150114 | Проведение неотложных восстановительных работ, строительство и реконструкция больниц общего профиля | Капитальные трансферты предприятиям, учреждениям, организациям: | 20 531,04 | 16 875,39 | 11700,0 | |
в том числе: | ||||||
Получатель средств - Управление капитального строительства городского совета, в том числе: | 20 531,04 | 16 875,39 | 11700,0 | |||
Ворошиловский район, в том числе | ||||||
Утепление фасада здания хирургическо-урологического корпуса КЛПУ ЦГКБ№1 | 3 610,15 | 87% | 479,68 | 0,0 | ||
Киевский район, в том числе | ||||||
Реконструкция стационара городской больницы №20 г.Донецка | 6 249,21 | 1% | 6 195,71 | 2500,0 | ||
Реконструкция стационара городской больницы №20 г.Донецка. II очередь | 671,69 | 70% | 200,00 | 200,0 | ||
Реконструкция здания стационара с пристройкой корпуса многопрофильной детской клинической больницы №1 по адресу:пр.Киевский,61 | 3 000,00 | 0% | 3 000,00 | 2000,0 | ||
Кировский район, в том числе | ||||||
Реконструкция здания по ул.Поченкова,33 под размещение амбулатории семейной медецины в Кировском районе г.Донецка | 7000,00 | 0% | 7000,00 | 7000,0 | ||
150118 | Жилищное строительство и приобретение жилья для отдельных категорий населения - всего | Капитальные трансферты предприятиям, учреждениям, организациям: | 170 278,854 | 140 179,979 | 50912,0 | |
в том числе: | ||||||
Получатель средств - Управление капитального строительства городского совета, в том числе: | 170 278,854 | 140 179,979 | 50912,0 | |||
из них на проведение расчетов за работы, выполненные в прошлые периоды | 0,0 | |||||
Буденновский район, в том числе | ||||||
Строительство жилого дома по ул.Пролетарской в Буденновском районе г.Донецка | 900,00 | 0% | 899,00 | 2207,0 | ||
Киевский район, в том числе | ||||||
Строительство жилых домов №№1,2 в МР "Домостроитель" ІІ оч.строительства.Жилой дом №2. I пусковой комплекс | 71 926,83 | 30% | 50 039,78 | 25000,0 | ||
Строительство жилых домов №№1,2 в МР "Домостроитель" ІІ оч.строительства.Жилой дом №1. | 500,00 | 0% | 500,00 | 2500,0 | ||
Строительство жилых домов по ул.Тренева. Жилой дом №1 | 20 948,77 | 6% | 19 794,51 | 15,0 | ||
Кировскй район, в том числе | ||||||
Строительство жилого комплекса "Молодежный" в Кировском районе г.Донецка | 800,00 | 36% | 508,46 | 500,0 | ||
Реконструкция дошкольного учебного учреждения №296 под размещение квартир по адресу : г.Донецк,ул.Бирюзова в Кировском районе | 1 000,00 | 0% | 999,02 | 270,0 | ||
Реконструкция здания по ул.Поченкова,33 под жилой дом в Кировском районе г.Донецка | 20 000,00 | 0% | 20 000,00 | 20000,0 | ||
Куйбышевский район, в том числе | ||||||
Строительство жилого дома №2 по пр.Маршала Жукова. | 52 055,30 | 13% | 45 397,40 | 100,0 | ||
Ленинский район, в том числе | ||||||
Строительство жилых домов по улице Аравийской | 984,80 | 9% | 900,00 | 320,0 | ||
ВСЕГО: | 196591,5 |